這個是重復(fù)使用的嗎
老師,你好,一個項目購入低值易耗品出庫,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸低值易耗品,假如這個項目完工了,下個項目需要用購入的這些低值易耗品入,如工作服,工具等,庫房需要怎么操作呢?
老師好,我公司目前主要是車輛維修業(yè)務(wù), 問題1維修車輛的工具,(例如扳手那些)購入借:周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品. 貸:銀行存款. 領(lǐng)用時。 借管理費用_低值易耗品攤銷。 貸:周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品。 問題2購買材料,例如電線電纜購入時。 借:庫存商品. 貸:銀行存款。 他們一般是項目做完一起回來沖賬,結(jié)算時直接 借:主營業(yè)務(wù)成本_材料費。 貸:庫存商品。 問題3 以上操作對嗎?不對希望老師指出,非常感謝
想問一下,我是工業(yè)企業(yè),有一批貨去年已經(jīng)發(fā)給客戶,發(fā)生了質(zhì)量問題,今年退貨了,退貨后我們只需要進行對最后一道工序加工一下即可,不使用主原材料,會耗費一些低值易耗品,這個重新加工完的產(chǎn)成品還需要再入庫嗎,這個如果產(chǎn)成品入庫怎么做
老師,我們有個廠房正在建設(shè),期間買了一些建設(shè)用輔件,需要先入庫,然后付款,最后出庫使用,請問我的分錄這樣對不對(不考慮稅金的情況下) 1、入庫時 借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 貸:應(yīng)付賬款—*** 3000 2、付款時 借:應(yīng)付賬款— *** 3000 貸:銀行存款—*** 3000 3、領(lǐng)用時 借:在建工程—廠房 3000 貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 4、完工結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)—廠房 貸:在建工程—廠房
企業(yè)購入一批專用工具,買價3000元增值稅稅額為390元,運雜費120元,款項以銀行存款支付,專用工具已驗收入借:低值易耗品-在庫3120應(yīng)交稅費,進項稅-390貸:銀行存款3510我想問一下這個怎么算的
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報?。?/p>
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
有重復(fù)使用的
重復(fù)使用,但是你領(lǐng)用的時候是一次領(lǐng)用的話,在另一個項目里面不需要再做進去。
這個庫房需要怎么登記一下?
倉庫只需要登記,備查賬本就行 就是臺賬。