你好,免增值稅的要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的

請(qǐng)問(wèn)代扣代繳個(gè)稅申請(qǐng)退回的手續(xù)費(fèi)計(jì)入借:銀行存款39.64 貸:其他業(yè)務(wù)收入39.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(小規(guī)模)0.39 那么做完這邊分錄之后,有必要把未交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人收到本年退回的增值稅怎么做分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅然后要怎么處理?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?我們這是多交的稅
老師好,小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)的增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)摘要都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。這樣對(duì)嗎?
之前收到手續(xù)費(fèi)退回借銀行存款9.76 貸營(yíng)業(yè)外收入個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回9.23 貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額0.55 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅0.55 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額0.55 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅0.55 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅0.55 這個(gè)稅款不交,現(xiàn)在未交增值稅貸方有0.55余額.怎么調(diào)這筆賬
個(gè)稅申報(bào)手續(xù)費(fèi)返還企業(yè)分錄,借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-其他,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額6%,請(qǐng)問(wèn)這樣的分錄對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤(pán)賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了

