你好 收到返還做 借銀行存款 借費用 負數 這樣來做 。 你之前已經做了費用 現(xiàn)在沖即可。
老師您好。是這樣的,我們公司名下沒有汽車,員工外地出差都是開自己車的,因為他們都是拿加油和路橋發(fā)票來實報實銷的,這確實是因公事而產生的費用,如果不簽訂租車協(xié)議的話,能否憑發(fā)票直接入管理費用-差旅費。
老師,車間員工外派到其他基地,產生的差旅費先由我們自己報銷給員工,隨后其他基地返還,這個怎樣做賬。
老師,我們外派人員的工資和差旅費先由我們自己付,隨后外派基地再還給我們,怎么記賬
老師,有筆業(yè)務會計分錄不會做,麻煩幫我看看?公司有個員工申請借款3000差旅費帶他的小孩出差,實際打款給這個員工是2833元,還有167元是公司找的訂機票的公司幫這個員工的小孩代付的車票錢,公司付給訂票公司的是1000元,其中包含了幫這個員工小孩的車票167元,后續(xù)這個員工回來報銷差旅費要退167元,整個業(yè)務怎樣做會計分錄呢?
老師好,我們公司一個員工去外地出差,他要開自己的車去,老板答應了,因為開車費用比做飛機便宜,老板答應給他報銷300塊錢郵費,這個讓他直接拿來油費發(fā)票報銷就行,還是要簽個用車協(xié)議呢
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務年報時有涉及填寫工資金額,要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎?主要這些也不是我們員工?
公司有個土建工程竣工審計合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運費,保費計入其他應付款-海運費,是吧?分錄:借:應收-客戶 貸:主營業(yè)務收入 其他應付款-海運費,保費 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權投資的兩調兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應收票據這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計提是按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資計提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務登記了
車間員工外派的差旅費 放什么科目,管理費用-差旅費?
你好 放制造費用-差旅費核算
給員工負擔的交通費記什么科目,制造費用-福利費?
你好 是公司報銷的話 是的 計入福利費核算
公司給員工買的意外保險費呢 記什么科目
你好 也是計入福利費核算的