你好 收到返還做 借銀行存款 借費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣來做 。 你之前已經(jīng)做了費(fèi)用 現(xiàn)在沖即可。

老師您好。是這樣的,我們公司名下沒有汽車,員工外地出差都是開自己車的,因?yàn)樗麄兌际悄眉佑秃吐窐虬l(fā)票來實(shí)報實(shí)銷的,這確實(shí)是因公事而產(chǎn)生的費(fèi)用,如果不簽訂租車協(xié)議的話,能否憑發(fā)票直接入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。
老師,車間員工外派到其他基地,產(chǎn)生的差旅費(fèi)先由我們自己報銷給員工,隨后其他基地返還,這個怎樣做賬。
老師,我們外派人員的工資和差旅費(fèi)先由我們自己付,隨后外派基地再還給我們,怎么記賬
老師,有筆業(yè)務(wù)會計(jì)分錄不會做,麻煩幫我看看?公司有個員工申請借款3000差旅費(fèi)帶他的小孩出差,實(shí)際打款給這個員工是2833元,還有167元是公司找的訂機(jī)票的公司幫這個員工的小孩代付的車票錢,公司付給訂票公司的是1000元,其中包含了幫這個員工小孩的車票167元,后續(xù)這個員工回來報銷差旅費(fèi)要退167元,整個業(yè)務(wù)怎樣做會計(jì)分錄呢?
老師好,我們公司一個員工去外地出差,他要開自己的車去,老板答應(yīng)了,因?yàn)殚_車費(fèi)用比做飛機(jī)便宜,老板答應(yīng)給他報銷300塊錢郵費(fèi),這個讓他直接拿來油費(fèi)發(fā)票報銷就行,還是要簽個用車協(xié)議呢
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


車間員工外派的差旅費(fèi) 放什么科目,管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?
你好 放制造費(fèi)用-差旅費(fèi)核算
給員工負(fù)擔(dān)的交通費(fèi)記什么科目,制造費(fèi)用-福利費(fèi)?
你好 是公司報銷的話 是的 計(jì)入福利費(fèi)核算
公司給員工買的意外保險費(fèi)呢 記什么科目
你好 也是計(jì)入福利費(fèi)核算的