同學(xué),將庫(kù)存現(xiàn)金賬上的和實(shí)際的差額做 借 銀行存款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金

之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬,社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢(qián),分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
代帳會(huì)計(jì)的貨幣資金與實(shí)際的不一致,他全是走的庫(kù)存現(xiàn)金,這個(gè)企業(yè)過(guò)個(gè)一年半載以后要注銷,請(qǐng)問(wèn)老師后面應(yīng)如何調(diào)整貨幣資金與實(shí)際一致,分錄怎么做,謝謝
老師,您好!總賬調(diào)整營(yíng)業(yè)收入后怎么調(diào)表???具體情況是1月預(yù)收沖收入做多了30萬(wàn),反結(jié)賬紅字沖回預(yù)收了,后面這30萬(wàn)預(yù)收又沖回收入了?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表本期金額都與總賬一致,可是利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)少了30萬(wàn),加上就能跟總賬本年凈利潤(rùn)一致了,可是利潤(rùn)表本年金額其他與總賬一致的,營(yíng)收也是與實(shí)際一致的,請(qǐng)教老師這哪里出問(wèn)題了,需要怎么調(diào)整才好,謝謝老師
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因?yàn)楹芏噙z留問(wèn)題,比如前任會(huì)計(jì)盤(pán)庫(kù)后,做了庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)單,調(diào)整了庫(kù)存商品,很多年盤(pán)庫(kù)都這樣操作的,很久以后,導(dǎo)致待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬(wàn)。 比如之前付進(jìn)貨款10萬(wàn),實(shí)際最后就開(kāi)了6萬(wàn)的入庫(kù)單,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬(wàn),而這些貨也隨著長(zhǎng)年累月盤(pán)庫(kù)不斷的調(diào)整,已無(wú)法補(bǔ)錄入庫(kù)單了。 這不年底了,我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的,現(xiàn)在注銷不了,需要流水,以前沒(méi)有開(kāi)公戶的。這個(gè)員工收錢(qián)的。咋整 補(bǔ)賬稅管員也想跟賬本能一一對(duì)應(yīng),跟公戶一致(之前沒(méi)有開(kāi)公戶的?,F(xiàn)在走流水) 那我能不能 先讓實(shí)際收錢(qián)的人,轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái),借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 —員工名字 這個(gè)需要什么證明嘛? 開(kāi)票出去了,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng) 應(yīng)交增值稅 還是收錢(qián)這個(gè)人存現(xiàn)金進(jìn)來(lái)但是不是法人啊,借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 。借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 。 我這個(gè)需要怎么走一遍流水比較好錒
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢


老師,這個(gè)企業(yè)有將近10年了,一直都是這樣的,只用這一個(gè)分錄就可以了嗎?需要分期調(diào)整嗎?
代帳會(huì)計(jì)說(shuō)付的代理費(fèi)太少只能這樣做,讓我后期慢慢調(diào)整,我現(xiàn)在是一頭霧水不知道怎么調(diào)
同學(xué),可以先這樣做一個(gè)以前年度調(diào)整,后面的話就按照銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)來(lái)真實(shí)反應(yīng)
老師您能告訴一下分錄怎么寫(xiě)嗎?
同學(xué),這個(gè)不涉及損益科目,只是庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款之間的轉(zhuǎn)換。借 銀行存款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
老師您的意思是以前全部調(diào)整,下個(gè)月就按照真實(shí)的就可以了?
同學(xué),是的,把期初數(shù)調(diào)整一下,當(dāng)期正常做就好了,以前年度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)出,沒(méi)辦法進(jìn)行變更了
嗯嗯,好的謝謝老師,困擾了一下午。
同學(xué),很榮幸為你解答難題