同學(xué),將庫(kù)存現(xiàn)金賬上的和實(shí)際的差額做 借 銀行存款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬,社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
代帳會(huì)計(jì)的貨幣資金與實(shí)際的不一致,他全是走的庫(kù)存現(xiàn)金,這個(gè)企業(yè)過(guò)個(gè)一年半載以后要注銷,請(qǐng)問(wèn)老師后面應(yīng)如何調(diào)整貨幣資金與實(shí)際一致,分錄怎么做,謝謝
老師,您好!總賬調(diào)整營(yíng)業(yè)收入后怎么調(diào)表?。烤唧w情況是1月預(yù)收沖收入做多了30萬(wàn),反結(jié)賬紅字沖回預(yù)收了,后面這30萬(wàn)預(yù)收又沖回收入了?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表本期金額都與總賬一致,可是利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)少了30萬(wàn),加上就能跟總賬本年凈利潤(rùn)一致了,可是利潤(rùn)表本年金額其他與總賬一致的,營(yíng)收也是與實(shí)際一致的,請(qǐng)教老師這哪里出問(wèn)題了,需要怎么調(diào)整才好,謝謝老師
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因?yàn)楹芏噙z留問(wèn)題,比如前任會(huì)計(jì)盤庫(kù)后,做了庫(kù)存盤點(diǎn)單,調(diào)整了庫(kù)存商品,很多年盤庫(kù)都這樣操作的,很久以后,導(dǎo)致待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬(wàn)。 比如之前付進(jìn)貨款10萬(wàn),實(shí)際最后就開(kāi)了6萬(wàn)的入庫(kù)單,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬(wàn),而這些貨也隨著長(zhǎng)年累月盤庫(kù)不斷的調(diào)整,已無(wú)法補(bǔ)錄入庫(kù)單了。 這不年底了,我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的,現(xiàn)在注銷不了,需要流水,以前沒(méi)有開(kāi)公戶的。這個(gè)員工收錢的。咋整 補(bǔ)賬稅管員也想跟賬本能一一對(duì)應(yīng),跟公戶一致(之前沒(méi)有開(kāi)公戶的?,F(xiàn)在走流水) 那我能不能 先讓實(shí)際收錢的人,轉(zhuǎn)錢進(jìn)來(lái),借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 —員工名字 這個(gè)需要什么證明嘛? 開(kāi)票出去了,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng) 應(yīng)交增值稅 還是收錢這個(gè)人存現(xiàn)金進(jìn)來(lái)但是不是法人啊,借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 。借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 。 我這個(gè)需要怎么走一遍流水比較好錒
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說(shuō)明甲融資了,,假如利息6個(gè)點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個(gè)問(wèn)題 1:圖片是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會(huì)銷售商品,也會(huì)開(kāi)商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會(huì)賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開(kāi)過(guò)6%的住宿服務(wù)費(fèi),如果銷售商品的話,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是不是沒(méi)有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開(kāi)商品項(xiàng)目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當(dāng)月做了出庫(kù)單,是不是轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報(bào)廢的時(shí)候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷項(xiàng)稅金額差不多的?
老師好!問(wèn)一下關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里的合計(jì)是對(duì)本月同方向借方的合計(jì)嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請(qǐng)主播直播宣傳,請(qǐng)問(wèn)怎么降低稅,是讓主播注冊(cè)個(gè)體戶 還是說(shuō)直接做勞動(dòng)報(bào)酬,還有廣告費(fèi)抵扣怎么算
個(gè)人所得稅報(bào)全體公司所有人員的信息嘛?
老師22題,這句話后半句應(yīng)該是測(cè)試相關(guān)控制吧,而不是評(píng)價(jià)。
董孝彬老師,繼續(xù)剛話題,張三除了和女友的事情外,別的心理感受如何?
老師,你還在嗎?那現(xiàn)在大環(huán)境下,是不是軟件銷售不太好做?
怎么查輸入稅號(hào)查發(fā)票電子版?
老師,你好 原材料石頭經(jīng)過(guò)水洗,鄂破,制砂色選,最終選出 A級(jí) B級(jí),C級(jí)砂,成本核算時(shí),應(yīng)使用什么樣的核算方法?
老師,這個(gè)企業(yè)有將近10年了,一直都是這樣的,只用這一個(gè)分錄就可以了嗎?需要分期調(diào)整嗎?
代帳會(huì)計(jì)說(shuō)付的代理費(fèi)太少只能這樣做,讓我后期慢慢調(diào)整,我現(xiàn)在是一頭霧水不知道怎么調(diào)
同學(xué),可以先這樣做一個(gè)以前年度調(diào)整,后面的話就按照銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)來(lái)真實(shí)反應(yīng)
老師您能告訴一下分錄怎么寫(xiě)嗎?
同學(xué),這個(gè)不涉及損益科目,只是庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款之間的轉(zhuǎn)換。借 銀行存款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
老師您的意思是以前全部調(diào)整,下個(gè)月就按照真實(shí)的就可以了?
同學(xué),是的,把期初數(shù)調(diào)整一下,當(dāng)期正常做就好了,以前年度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)出,沒(méi)辦法進(jìn)行變更了
嗯嗯,好的謝謝老師,困擾了一下午。
同學(xué),很榮幸為你解答難題