你好 做賬可以 不能抵扣所得稅
老師,請(qǐng)問19年4月份的發(fā)票,現(xiàn)在還能入賬嗎?招待費(fèi)的
老師,我在補(bǔ)公司19年的賬,19年利潤總額是25000元。其中有幾筆房租共40000元沒有發(fā)票。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過收入5%。要調(diào)增16000。 那我19年12月份的賬如何做呢?需不需要把房租和業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增到收入中?
老師19年12月份和20年3月份及4月份的專票還能抵稅嗎?以前未做過賬
19年4月的進(jìn)項(xiàng)商品發(fā)票現(xiàn)在還能認(rèn)證嗎?
老師,19年4月份開的發(fā)票現(xiàn)在可以紅沖嗎
老師,我是代理記賬公司會(huì)計(jì),客戶開發(fā)票金額大,讓他提供了銷售合同和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,合同上蓋的章看上去比其他公司的小,老師,如果發(fā)票是虛開我們需要承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師,銷售產(chǎn)品時(shí)以買贈(zèng)的形式將購物卡或貨物贈(zèng)送給客戶,這種情況個(gè)稅怎么申報(bào)呢。
產(chǎn)品報(bào)廢,怎么做賬?
老師,破產(chǎn)哪些情況下可以申報(bào)債權(quán),哪些情況下不能申報(bào)債權(quán)
老師 A注冊(cè)會(huì)計(jì)師連續(xù)擔(dān)任公眾利益實(shí)體項(xiàng)目合伙人4年 B注冊(cè)會(huì)計(jì)師擔(dān)任公眾利益實(shí)體項(xiàng)目合伙人2年,之后擔(dān)任了1年項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人,后來就退出了該實(shí)體的審計(jì)業(yè)務(wù)。 上述2個(gè)會(huì)計(jì)師的擔(dān)任時(shí)間對(duì)嗎?
1.零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),一天學(xué)18小時(shí),想36天后勝任一般會(huì)計(jì)工作,可以么 ?2.有必要把初級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)么?怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
老師,針對(duì)固定資產(chǎn)一次性扣除,如果我想在匯算清繳時(shí),做一次性扣除,1、2、3、4季度所得稅申報(bào)表,用不用再填寫一次性扣除了?
老師你好,請(qǐng)問我司需要200萬資金,是承兌銀行匯票(貼現(xiàn)利率1.5%,貼現(xiàn)利息=票據(jù)金額*貼現(xiàn)利率/360*天數(shù))劃算?還是兌換美金(匯率7.15)劃算呢?
其他流動(dòng)資產(chǎn)包含哪些項(xiàng)目
老師,您好,合同明細(xì)表里合同有600份合同,我要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)在扣除項(xiàng)目明細(xì)表里面,但是這個(gè)表的編號(hào)只能選擇到300號(hào),我要怎么增加到600號(hào)
年底需要調(diào)增嗎?
次年匯算清繳調(diào)增就可以的
次年匯算清繳調(diào)增如何調(diào)?
納稅調(diào)整明細(xì)表里面有招待費(fèi)的 填寫帳載金額,稅收金額減去這個(gè)
還是不太明白
具體的那個(gè)不明白 你有我說的那個(gè)報(bào)表可以打開看下
次年如何快速查到需要調(diào)增的招待費(fèi)?
這個(gè)單獨(dú)記錄 其他的看你們銷售費(fèi)用招待費(fèi)或者管理費(fèi)用招待費(fèi)明細(xì)賬