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老師你好,我們是去年成立的公司,一般納稅人,九月份收到貨款,我十月份才開的發(fā)票怎么做分錄啊

2020-10-03 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-03 15:38

九月份借銀行存款貸預收賬款 十月 借預收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費

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快賬用戶1395 追問 2020-10-03 15:39

那申報的話我開的發(fā)票需要算在銷售額里面里面嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:40

需要的 十月份才做的收入

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快賬用戶1395 追問 2020-10-03 15:42

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:53

不用客氣的 工作愉快

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九月份借銀行存款貸預收賬款 十月 借預收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費
2020-10-03
不行的(⊙o⊙)
2019-10-11
12月份先暫估成本。 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2022-01-13
你好。12月分錄 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-待認證進項稅 貸:銀行存款 認證發(fā)票 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅
2022-04-17
你好;? ? ?這個是多繳納退稅 還是? ?稅收返還???
2022-01-17
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