你好! 是的,你的理解很對
借:委托加工物資(實際成本) 貸:原材料(計劃成本) 材料成本差異 這個應(yīng)該怎么理解?我主要是實際成本計劃成本不大懂,能不能給舉個例子?
老師,比如說都是實際成本的情況下 借:委托加工物資 貸:原材料 就是我把原材料給受托方,讓他給我加工,那么我的委托加工物資就增加了,是這樣吧?
借:委托加工物資(實際成本) 貸:原材料(計劃成本) 材料成本差異 請問原材料屬于計劃成本應(yīng)該怎么理解?是預(yù)計發(fā)給受托方的原材料嗎?
借:委托加工物資(實際成本) 貸:原材料(計劃成本) 材料成本差異 老師,這個原材料是在貸方啊,就理解為某企業(yè)計劃發(fā)出去的原材料好比是100元?然后委托加工物資是在借方,理解為受托方給我加工出來的東西是好比是120元?
借:委托加工物資(實際成本) 貸:原材料(計劃成本) 老師,這個的貸方是原材料,是不是就是我預(yù)計給受托方的原材料就好比是100元?就先說貸方,先不說借方
老師藥商要我們24工商年報正常嗎
請教下:我們是一般人,交9個點的增值稅,收客戶稅點2個點,進項也夠,如何計算有沒虧本?
一般納稅人2019年購買小汽車 今年想以舊換新有什么稅收優(yōu)惠政策
6月補繳了所屬期去年12月份的建筑服務(wù)預(yù)交稅款,本月怎么申報增值稅,能不更正申報嗎
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請問個體戶老板,又另外有一份工資薪金收入2000一個月,那個報經(jīng)營所得時,經(jīng)營所得比這個工資薪金收入一個月有4000這樣,那這個個體戶,年終匯算清繳時,是個稅單獨匯算,還是經(jīng)營所得+個稅一起匯算。最終下來要交多少稅,在沒有其他專項扣除和專項附加扣除的情況下。怎么申報更節(jié)稅
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像個人借款支付的借款利息是不是不能稅前扣除?想要稅前扣除需要什么資料
第一季度交的企業(yè)所得稅4500,但是提交上去的報表是6200,忘記調(diào)整去年補虧了,那這個季度的調(diào)整賬務(wù)怎么處理
如果二季度研發(fā)費選加計扣除要選填哪張表
老師,為啥不是實際成本?就是我給發(fā)100塊錢的原材料,他就生產(chǎn)100塊錢的委托加工物資
委托加工物資為什么會變多或者變少?
比如實際成本120 計劃成本100 材料成本差異120-100 委托加工發(fā)出材料 借委托加工物資120 貸原材料100 材料成本差異20
老師,分錄我能看明白,我不明白的是為什么會有計劃成本和實際成本的區(qū)別,就是我貸原材料,原材料減少,好比是因為我把100元的原材料發(fā)給受托方了。那委托加工物資借100就是了,為什么會委托加工物資會是120?
就是因為原材料按計劃成本100計價的原因 (實際成本是120)
老師,我就是不明白,我這不給了他100,怎么到他手里就多出來20?
材料的實際成本是120(需要按120計算)
比如我給他100元的原材料,是什么原因?qū)е碌轿屑庸の镔Y變成了120,他多了肯定有原因吧?
原材料實際成本是120(實際是花120買的)
借:委托加工物資(實際成本) 貸:原材料(計劃成本) 老師,就這個分錄先不看借方,就說貸方,是不是我自己手中的原材料出庫了?假設(shè)這堆原材料價值100元,我是不是就等于我計劃是安排發(fā)出去一批100元的原材料?
是的,但材料成本差異20也要結(jié)轉(zhuǎn)(看我上面的分錄)
貸方現(xiàn)在明白了,那借方應(yīng)該怎么理解呢?是他幫我加工的物資增多了?
是的,你的理解很對
怎么能多了?我原材料給他讓他幫我加工不是還是那一些?是價格漲了?
100是計劃成本 20是超支差異 實際成本100+20=120(記入委托加工物資)