你好!現(xiàn)金盤點(diǎn)金額建賬,銀行按余額表金額建賬,往來賬可以發(fā)詢證涵確定,如果最終借貸方不平差額可以先放在待處理財(cái)產(chǎn)損益

老師好, 找了份新工作 是裝飾公司的財(cái)務(wù),主要管內(nèi)賬 賬很亂,賬本沒有期初余額和結(jié)存余額 往來賬也沒有結(jié)存余額,就登記了那個(gè)客戶應(yīng)收,或應(yīng)付,沒有核算總額,出納賬也是沒有期初,沒有結(jié)存,余額,這個(gè)我應(yīng)該怎么理這些賬
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
早上好老師,我想問一下假如交接過來一個(gè)賬,是通過表結(jié)法來結(jié)賬的,交接過來的時(shí)候沒有結(jié)賬,也就是有余額,但我們是按月結(jié)賬,假如十月份接手的,錄期初需要余額為零,那應(yīng)該怎么處理呢
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


銀行賬壓根就沒有,沒有看見,就是說銀行按余額建賬嗎,那以前沒有賬本的銀行賬就不用管了,是嗎
這個(gè)公司還有出庫,入庫表這些的,全部沒有期初和結(jié)存,好亂的
你好!存貨需要實(shí)際盤點(diǎn)的
實(shí)際盤點(diǎn)后,以前的數(shù)據(jù)怎么處理,都沒有原始單據(jù)
你好!你不是內(nèi)帳嗎?按盤點(diǎn)金額艦長就可以
是的,就是按盤點(diǎn)的存貨那個(gè)金額建賬就可以,對(duì)嗎,以前就不用管了嗎,還有內(nèi)賬是不是就不用原始單據(jù)啊
你好!內(nèi)帳也需要單據(jù),你現(xiàn)在不是沒有嗎所以從你接收開始計(jì)算之前的不在合算
因?yàn)樯婕颁N售員出去,他們要買飲料或者吃飯,好像都是他們先自己墊錢,再回來報(bào)賬,這樣是不是憑票報(bào)賬,如果公司沒有備用金,怎么掛這筆帳啊,是不是就相當(dāng)于公司欠他們錢?
你好.其他應(yīng)付款科目下核算
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評(píng)謝謝