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個(gè)體戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得計(jì)算公式,年終匯算清繳公式是什么

2020-10-01 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-01 16:22

個(gè)體戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 類(lèi)似于企業(yè)的利潤(rùn) (算法基本一樣的) 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=收入-成本費(fèi)用 根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)找對(duì)應(yīng)的稅率和扣除數(shù)(5級(jí)累進(jìn)稅率) 匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定 按會(huì)計(jì)利潤(rùn) 將相應(yīng)的調(diào)整項(xiàng)做調(diào)增或者調(diào)減

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 16:24

假如全年收入64004.17 成本17004.17,繳納的稅款是多少

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 16:24

納稅調(diào)增有公式嗎,調(diào)增多少以?xún)?nèi)不會(huì)有稅款的增加

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齊紅老師 解答 2020-10-01 16:31

利潤(rùn)=64004.17-17004.17=47000 則應(yīng)納個(gè)稅=47000*10%-1500=3200 調(diào)增沒(méi)有公式的 根據(jù)調(diào)整項(xiàng) 一般涉及的有 沒(méi)有發(fā)票(白條入賬) 全額調(diào)增 廣告宣傳費(fèi) 收入的15%與實(shí)際比較 取低數(shù) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 收入的5‰ 和 實(shí)際發(fā)生的60% 比較 取低數(shù) 等等 只要有調(diào)增 就肯定要補(bǔ)稅的

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 16:34

像他們沒(méi)超三十萬(wàn),季報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了不含稅收入,免稅額的那部分年終匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,調(diào)增項(xiàng)目填在其他里面嗎

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 16:35

按照稅率表稅款是3200,為什么放系統(tǒng)里稅款是100,這樣計(jì)提稅款怎么計(jì)提

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 16:36

這是系統(tǒng)的

這是系統(tǒng)的
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齊紅老師 解答 2020-10-01 16:37

30萬(wàn)指的是增值稅 不是個(gè)人所得稅(個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得) 看下表 是不是扣了業(yè)主的生計(jì)費(fèi)(每月5000)

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 16:41

但是免稅的那部分稅額,個(gè)人經(jīng)營(yíng)季報(bào)的時(shí)候沒(méi)有按收入填報(bào),只填報(bào)了不含稅收入那一部分,想把那部分營(yíng)業(yè)外收入,納稅調(diào)增上

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 16:41

是的扣除了每月5000的費(fèi)用,剛好是100

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齊紅老師 解答 2020-10-01 16:47

免增值稅的那塊 對(duì)么 利潤(rùn)總額包括這部分的

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 16:48

對(duì)的,免增值稅那部分

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 16:49

按理說(shuō)應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)填報(bào)收入

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 16:49

但是填報(bào)的時(shí)候只填報(bào)了不含稅的那部分

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 16:49

季報(bào)的時(shí)候

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齊紅老師 解答 2020-10-01 17:28

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 收入都是不含增值稅的銷(xiāo)售額 借應(yīng)收/銀行存款 103 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3 不超30萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3 貸營(yíng)業(yè)外收入 3 所以利潤(rùn)總額里 都是包括這部份未達(dá)起征點(diǎn) 免征的增值稅額的

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快賬用戶(hù)3204 追問(wèn) 2020-10-01 17:29

是的老師,但是她沒(méi)有建賬,申報(bào)的時(shí)候吧,就光申報(bào)了不含稅那部分,尋思匯算清繳的時(shí)候把免征額那一部分給納稅調(diào)增上,應(yīng)該可以吧

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齊紅老師 解答 2020-10-01 17:34

你好 可以的 也可以直接在這個(gè)季報(bào)期 把之前未報(bào)的累計(jì)到一塊申報(bào)了

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2020-10-01
您好,這個(gè)就是把你的收入和成本那些數(shù)據(jù)填上,然后再扣除一個(gè)6萬(wàn)的固定扣除和一些專(zhuān)項(xiàng)扣除后,交的
2022-08-17
你好 不考慮其他因素 應(yīng)納稅所得額 1662758.62元 適用稅率 35% 速算扣除數(shù) 65500元 要繳納516465.52
2023-01-30
您好 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得不并入綜合所得 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得不并入綜合所得匯算清繳
2020-11-18
好,是查賬征稅的嗎?
2024-05-06
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