個(gè)體戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 類(lèi)似于企業(yè)的利潤(rùn) (算法基本一樣的) 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=收入-成本費(fèi)用 根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)找對(duì)應(yīng)的稅率和扣除數(shù)(5級(jí)累進(jìn)稅率) 匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定 按會(huì)計(jì)利潤(rùn) 將相應(yīng)的調(diào)整項(xiàng)做調(diào)增或者調(diào)減
個(gè)體戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得計(jì)算公式,年終匯算清繳公式是什么
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得怎么算?有公式嗎?
老師你好,個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得的年終匯算清繳是怎么算的?
老師,個(gè)體戶(hù)全年開(kāi)了1662758.62。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅怎么算,公式怎么算
老師,個(gè)人以經(jīng)營(yíng)所得的方式開(kāi)了發(fā)票,年終匯算交時(shí),個(gè)人如何匯算清繳啊
老師請(qǐng)問(wèn)下,我給對(duì)方提供合同審核,他們回復(fù):你們提供的機(jī)械和材料全是小企業(yè)開(kāi)票金額免稅范圍內(nèi),現(xiàn)在稅務(wù)局都在稽查,風(fēng)險(xiǎn)很大的???……這是啥意思?
老師,原材料統(tǒng)計(jì)表如何做才好,主要是要做明細(xì)核算,也就是買(mǎi)來(lái)原材料要分配到很多地方,
老師,社保增員是去大廳增還是自己在電子稅務(wù)局增
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)所得稅和增值稅五萬(wàn),只調(diào)匯算清繳表的收入和費(fèi)用可以嗎?24年第四季度的所得稅預(yù)繳表,印花稅,增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表用更正嗎?
公司營(yíng)業(yè)額600萬(wàn),為什么銀行只給我們貸款一百萬(wàn),說(shuō)我們沒(méi)額度了,這個(gè)怎么可以貸到款?
老師,我們是建筑公司,我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下,就是我們的商混供應(yīng)商提供的隨車(chē)銷(xiāo)貨單據(jù)與結(jié)算不相符,我問(wèn)了原因是因?yàn)轫?xiàng)目收到銷(xiāo)貨單,月底結(jié)算時(shí),討價(jià)還價(jià)后有一些優(yōu)惠,所以結(jié)算是根據(jù)優(yōu)惠后的數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的,單價(jià)不變,就導(dǎo)致前面的差異,這種改怎么處理
我司客戶(hù)有個(gè)公職人員,他說(shuō)自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢(qián)是這個(gè)公職人員轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)哪個(gè)人的抬頭?
老師,請(qǐng)問(wèn)合同毛利盈利和虧損是記在哪一方
買(mǎi)酒開(kāi)專(zhuān)票可以抵扣嗎,還是開(kāi)普票當(dāng)費(fèi)用?
專(zhuān)票+普票,沒(méi)超30萬(wàn),普票交稅嗎
假如全年收入64004.17 成本17004.17,繳納的稅款是多少
納稅調(diào)增有公式嗎,調(diào)增多少以?xún)?nèi)不會(huì)有稅款的增加
利潤(rùn)=64004.17-17004.17=47000 則應(yīng)納個(gè)稅=47000*10%-1500=3200 調(diào)增沒(méi)有公式的 根據(jù)調(diào)整項(xiàng) 一般涉及的有 沒(méi)有發(fā)票(白條入賬) 全額調(diào)增 廣告宣傳費(fèi) 收入的15%與實(shí)際比較 取低數(shù) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 收入的5‰ 和 實(shí)際發(fā)生的60% 比較 取低數(shù) 等等 只要有調(diào)增 就肯定要補(bǔ)稅的
像他們沒(méi)超三十萬(wàn),季報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了不含稅收入,免稅額的那部分年終匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,調(diào)增項(xiàng)目填在其他里面嗎
按照稅率表稅款是3200,為什么放系統(tǒng)里稅款是100,這樣計(jì)提稅款怎么計(jì)提
這是系統(tǒng)的
30萬(wàn)指的是增值稅 不是個(gè)人所得稅(個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得) 看下表 是不是扣了業(yè)主的生計(jì)費(fèi)(每月5000)
但是免稅的那部分稅額,個(gè)人經(jīng)營(yíng)季報(bào)的時(shí)候沒(méi)有按收入填報(bào),只填報(bào)了不含稅收入那一部分,想把那部分營(yíng)業(yè)外收入,納稅調(diào)增上
是的扣除了每月5000的費(fèi)用,剛好是100
免增值稅的那塊 對(duì)么 利潤(rùn)總額包括這部分的
對(duì)的,免增值稅那部分
按理說(shuō)應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)填報(bào)收入
但是填報(bào)的時(shí)候只填報(bào)了不含稅的那部分
季報(bào)的時(shí)候
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 收入都是不含增值稅的銷(xiāo)售額 借應(yīng)收/銀行存款 103 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3 不超30萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3 貸營(yíng)業(yè)外收入 3 所以利潤(rùn)總額里 都是包括這部份未達(dá)起征點(diǎn) 免征的增值稅額的
是的老師,但是她沒(méi)有建賬,申報(bào)的時(shí)候吧,就光申報(bào)了不含稅那部分,尋思匯算清繳的時(shí)候把免征額那一部分給納稅調(diào)增上,應(yīng)該可以吧
你好 可以的 也可以直接在這個(gè)季報(bào)期 把之前未報(bào)的累計(jì)到一塊申報(bào)了