你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸,庫存商品 50000 應(yīng)交稅費 增值稅 95000*13%

老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務(wù),怎么處理
新產(chǎn)品的呢
什么新產(chǎn)品?你這就是視同銷售
這不是一個自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工食堂,還有一個新產(chǎn)品捐贈給災(zāi)區(qū)嗎
借,營業(yè)外支出 貸,庫存商品 50000 應(yīng)交稅費 增值稅 95000*13%
5. 10月20日,購入食品一批用于發(fā)放職工福利,金額60 000元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票,并支付運費2180元(含稅),取得普通發(fā)票。貨款已全部支付。
借,庫存商品 60000%2B2180%2B60000*13% 貸,銀行存款
4. 10月15日,購入材料一批金額180 000元, 支付運費4 000元,均為不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票;同時購入包裝物56500元(含稅),取得普通發(fā)票。用銀行存款支付。
借,原材料 184000 周轉(zhuǎn) 材料 50000 應(yīng)交稅費 增值稅 6500 %2B180000*13%%2B4000*9% 貸,銀行存款 總金額
6. 10月21日,公司業(yè)務(wù)員出差報賬。其中:購煙酒送客戶600元(普通發(fā)票),住宿費848元,取得增值稅專用發(fā)票。飛機票、高鐵票545元,長途大巴票309元。以現(xiàn)金支付
這道題飛機票高鐵票和長途大巴票沒說核驗消息,需要計算進項稅嗎
是的,通常也是要計算進銷的
7. 10月22日.收取包裝物押金15 000元。 倉儲收入12360元(含稅)、倉儲收入選擇簡易計稅。
7. 10月22日.收取包裝物押金15 000元。 倉儲收入12360元(含稅)、倉儲收入選擇簡易計稅。
同學(xué)。新的問題麻煩你重復(fù)提問了,謝謝配合。