你好 你的虧損大于等于利潤總額的可以
老師,我想問一下本年利潤盈利了,但累計是虧損的,在填企業(yè)所得稅申報表的時候,本年利潤是正數(shù),就直接彌補以前進度虧損了,像這樣情況怎么寫會計分錄呢?
老師 你好 這個報企業(yè)所得稅的時候利潤總額是正數(shù) 可以把這個數(shù)直接填在彌補以前年度虧損里面直接抵了不用交稅?
老師,10月報企業(yè)所得稅的時候 本能利潤是正數(shù),可以彌補以前年度虧損嗎?然后彌補完不用交企業(yè)所得稅可以嗎?
請問在填企業(yè)所得稅申報的時候,能不能直接把本年度的利潤都填到彌補以前年度虧損這里??
老師,企業(yè)所得稅1季度申報時利潤總額6946.88,直接彌補了以前年度虧損6946.88,然后沒交所得稅對吧。 如果現(xiàn)在二季度利潤總額是3541.28,這不就是本年累計的利潤總額嗎?現(xiàn)在這個彌補虧損怎么填了?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
就是在季報的時候 有盈利 直接把這個盈利數(shù)填寫彌補虧損這一欄。這樣不用交稅,這樣可以嗎
你好 可以的 完全沒問題