您好 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 銀行存款等 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 借 固定資產(chǎn)清理 貸 資產(chǎn)處置損益(或做相反分錄)
一般納稅人銷售2O18年使用過的固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)怎樣開具增值稅專票,按適用稅率13%?還是按簡(jiǎn)易征收3%?
增值稅一般納稅人出售2009年以前使用過的機(jī)器設(shè)備,開具了3%的增值稅普通發(fā)票,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
一般納稅人,收到增值稅普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理。 開出增值稅普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理。 兩種情況下,稅務(wù)如何處理。(開到的增值稅,不允許抵扣增值稅,全額計(jì)入成本費(fèi)用,開出的呢?)謝謝
a企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年3月銷售自己使用過的2008年5月購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備(購(gòu)入時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入52000元
我司是增值稅一般納稅人,2017年購(gòu)入一輛機(jī)動(dòng)汽車,2023年11月銷售自己使用過的二手車給其他公司且辦理了過戶。 1、可以開具普通發(fā)票么? 2、稅率直接開13%可以么? 3、賬面何時(shí)做清理,是11月還是12月,具體如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁(yè)面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
3%減按2%這一塊怎么做賬呢
再做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅(1%部分) 貸 營(yíng)業(yè)外收入
老師,您好!請(qǐng)問這個(gè)1%可以做到減免稅款嗎?
不做減免稅款,就計(jì)入借方,然后貸方計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了。