這個不要緊,預付賬款不用你掛應付賬款這個可以,這個不影響,
想知道如果把所有的公司都記入應付賬款掛賬,會出現(xiàn)什么問題,比如電費 先付了錢 后收到發(fā)票 也記到了應付賬款里,顯然是錯誤的,這個對報表數(shù)據(jù)上有什么影響
老師,我想咨詢一個工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應付款-職員,因為那個職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復記錄一次其他應付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會不會重復記錄,其他應付款了?有點蒙
員工意外險的退款,怎么做分錄,付款時,借:應付賬款-平安貸:銀行存款,來了發(fā)票再沖應付,結(jié)果,平安公司是比如我這次付款5000,有員工離職,就會把這個人剩余保險退款到保險公司賬上,然后有員工入職繼續(xù)用這個錢抵,導致我付款的錢跟發(fā)票對不起來,所以也沒有借管理費用-意外險,現(xiàn)在不知道分錄怎么沖了
老師,進去一家新公司做內(nèi)賬,不知道老板私賬的期初余額,他只告訴我發(fā)生額,我想這樣做:借-庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款(老板);這樣會影響出報表嗎?如果影響了,把報表導出來,要把其他應付款(老板)調(diào)整到哪里?老板在別處有一家舊公司,那家賣的產(chǎn)品從新公司這里開發(fā)票了,內(nèi)賬該怎么記呀?成本也不在新公司
老師,我這個月接手了一個公司的賬,把之前的賬導入到了快賬里,在結(jié)賬出報表的時候發(fā)現(xiàn)和她之前給稅局申報的財務報表不一致,問了快賬的客服,說快賬的記賬沒問題,是之前的會計記錯了方向。這種情況下,一個月不對,以后月月都對不上,我可以調(diào)整之前會計做的憑證嗎?如果調(diào)整了,就跟報出去的報表不一致,如果不調(diào)整,對我以后的記賬,出報表有什么影響?
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風險,特別是財務人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期沒有收入,進項稅都是待認證進項稅稅,這個月報表已經(jīng)申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應該進項稅不用進行勾選認證的操作吧?
老師,采購蘋果的裝箱整理人工費,是記費用還是記成本哈
知識產(chǎn)權(quán)做什么會計科目?
老師,請問企業(yè)工資因資金不足,有兩個月沒有發(fā)工資了,但每個月都按應發(fā)工資申報了個稅,現(xiàn)在要報季度報表了,是不是把應付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應付款,這樣好些嗎?
老師,建筑勞務工假如說2.3月份申報人數(shù)1個且0工資申報,現(xiàn)在合并申報5-6月工資,但是還是有一部分人員工資高可以把入職日期往前改不,前面都申報工資啦
老師 請問跨區(qū)域建筑服務預繳所得稅,今年預繳的,漏記賬了,可以在6月補記嗎?
事業(yè)單位處置固定資產(chǎn)賬務處理
老師好,期初未繳稅額是什么意思呢?
老師 您說的不對了,報表不準 交稅也不準
您能說說一個公司應付賬款多 代表什么嗎? 全記應付賬款
“應付賬款”項目=(應付賬款+預付賬款)明細貸方余額 預付款項 =(應付賬款+預付賬款)明細賬借方余額-壞賬準備 ,你做借應付賬款 貸銀行,會報表重新分類到預付賬款下面去,
企業(yè)會計準則資產(chǎn)負債表會重新分類這個報表格式,