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Q

耿老師,你不覺得你回答的這個問題很矛盾嗎 有看清楚我的問題嗎

2020-09-29 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-29 18:09

你好,你是咨詢剛才那個應收賬款貸方數(shù)的事兒吧。現(xiàn)在整個業(yè)務你自己的不是太清楚啊。應收賬款是資產(chǎn)類科目,增加在借方,減少在貸方。如果應收賬款產(chǎn)生貸方金額的話,要么你是退貨,要么你是收到錢對吧,你做下分錄自己看一下。剛才你講了你這是收尾款,收尾款你還沒收到錢也開發(fā)票,沒收到錢你做什么賬務處理?我不明白我哪里說的自相矛盾了,你給我截圖我看一下。

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 18:31

我們只收到了定金所以是預收賬款 尾款沒收到不就是我們應該要收的應收賬款嗎 ?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 18:31

借應收賬款貸主營業(yè)務收入 正常 是不是應該這樣做 ?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 18:32

我就問你 借應收賬款的對應科目 貸方 主營業(yè)務收入 ,現(xiàn)在的這個貸方 主營業(yè)務收入不計收入的話 用什么科目來代替 ?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 18:33

按你說的沒收到錢就不應該要做賬務處理了?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 18:34

你去問問稅法認可嗎 ?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 18:35

你說要么收到錢 要么收到錢 那我直接銀行存款好了 還用什么應收賬款 ?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 18:36

應收賬款的意思就是我應收未收到的錢

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齊紅老師 解答 2020-09-29 18:50

你好,你借方是應收賬款對方可以沖之前你的預收賬款。還有你沒有開發(fā)票,沒有收到錢,請問你怎么做分錄?如果你是實習實在的,把車已經(jīng)發(fā)出去, 可以借 發(fā)出商品, 貸方是庫存商品, 這樣處理事務局是認可的與應收賬款沒有任何牽扯。你看看你之前說的,沒收到錢,沒開發(fā)票是你說的吧。

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齊紅老師 解答 2020-09-29 18:54

你好!你看看你最初問的問題的時候,你說的是應收賬款貸方余額。并不是說借方應收賬款貸方用什么科目。

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 19:20

你自己看我一開始的問題 是不是問的應收賬款的貸方不想用收入體現(xiàn),怎么做?

你自己看我一開始的問題 是不是問的應收賬款的貸方不想用收入體現(xiàn),怎么做?
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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 19:21

而且你問我分錄怎么做的 我也告訴你了

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 19:21

借銀存貸預收,借應收貸營收

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 19:23

我什么時候告訴你是應收賬款貸方余額的 ?

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齊紅老師 解答 2020-09-29 19:49

你好,你第一句話問的應收的貸方不想用收入,不是說應收賬款的貸方嗎?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 21:41

對呀 我的問題就是 應收賬款的貸方不想用收入體現(xiàn) 你怎么能理解為應收賬款的余額 ?真是呵呵了

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 21:42

而且我把分錄都寫出來了 你怎么還能理解為應收賬款的余額 ?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 21:43

借銀行存款貸預收賬款,借應收賬款貸主營業(yè)務收入

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快賬用戶2225 追問 2020-09-29 21:46

我的問題寫的這么清楚 而且后來你還問了我分錄 你非要把我的問題強加于你理解的以為 來回答我的問題

頭像
快賬用戶2225 追問 2020-09-29 21:50

所以我的問題被你的回答搞得亂七八糟 我沒有問余額 你非要說余額 不矛盾嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-29 21:53

你好,你寫的分錄對嗎?你的是應交稅費呢,什么叫營收?

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齊紅老師 解答 2020-09-29 21:54

下次問題請將科目寫全,如果老師也像你這樣簡寫的話,學員能聽,看得懂嗎?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 09:31

你的是應交稅費呢 ? 我沒有問這個問題,我的分錄怎么寫的不對了?我那個簡寫的分錄很難懂嗎 ? 對于一個專業(yè)會計來說

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 09:33

如果是小白 ,我就不會簡寫 ,但你是會計界的老師 ,借應收貸營收 ,會不懂?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:33

你好!越是專業(yè)的越要精準,一個科目字錯了整個業(yè)務就不一樣了

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 09:34

行 那你現(xiàn)在知道了吧,可以告訴我怎么做了嗎?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 09:35

貸方不想用收入體現(xiàn)

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 09:36

用什么體現(xiàn)比較好 而且還能顯示出來預收賬款和預收賬款的金額

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:36

你好!貸方可以做預收賬款,還有現(xiàn)在一級科目有主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入沒有營業(yè)收入這科目了

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 09:36

用什么體現(xiàn)比較好 而且還能顯示出來預收賬款和應收賬款的金額

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 09:39

借應收賬款 貸預收賬款?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 09:39

是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:40

你好! 借應收賬款-A公司 貸預收賬款-A.公司 這樣唯一的問題是以后查這單位余額要看兩個科目

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 09:52

還有其他比較好的辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 10:11

金額不大,可以先轉其他應收款。之前有提取壞賬準備金嗎?

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 14:17

沒有計提

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 14:19

那先轉其他應收款 對方科目又是什么呢 ?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 14:45

你好!借應收賬款 貸其他應收賬款

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快賬用戶2225 追問 2020-09-30 15:10

那其他應收款不就成負數(shù)了嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-30 15:11

你好,報表重分類到其他應付款就可以。稅務局報表是不影響的。

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2020-09-29
你好,學員,請問什么問題呢,老師幫你解答
2022-03-22
親愛的您好,您別生氣,我們會認真回答的,可能是我們水平不好,沒有理解到您的問題,您再給我們多一信息,提點一下我們。不會的問題我們也不會接題,會的才接。
2023-06-18
我是不是點錯了。你是要郭老師回答嗎?
2022-05-19
您好,這個是需要看具體題目
2022-11-11
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