你好,你是咨詢剛才那個應收賬款貸方數(shù)的事兒吧。現(xiàn)在整個業(yè)務你自己的不是太清楚啊。應收賬款是資產(chǎn)類科目,增加在借方,減少在貸方。如果應收賬款產(chǎn)生貸方金額的話,要么你是退貨,要么你是收到錢對吧,你做下分錄自己看一下。剛才你講了你這是收尾款,收尾款你還沒收到錢也開發(fā)票,沒收到錢你做什么賬務處理?我不明白我哪里說的自相矛盾了,你給我截圖我看一下。
老師能問你個問題嗎?這題我怎么覺得第一個選項不對啊?
老師你好,前天考中級財管的時候,最后兩大題分別有5問和4問,我都只回答了3問,可我看這兩個題號上依然有未答題的紅色星星標記,不是只要回答過就不會有未答題的標記嗎?那我做過回答的地方系統(tǒng)是沒記錄嗎,這兩題會算我沒回答嗎,謝謝
耿老師,你不覺得你回答的這個問題很矛盾嗎 有看清楚我的問題嗎
老師[捂臉]做虛假報表我不會做咋整???這個調不好會不會有很大的矛盾,容易被專業(yè)的人看出問題啊
老師我想問你看看這個回執(zhí)單有問題嗎
老師,勞務分包公司項目結束暫時沒活了,這些交著社保的人員可以抽調到勞務派遣公司干活嗎?(2)這些人的工資怎么在派遣公司發(fā)放?
老師 融租租賃問題 老師誰會 給我說一下唄
請問:非盈利企業(yè)業(yè)務活動表,凈資產(chǎn)變動,是正數(shù),是盈利嗎,不懂?
之前開票的型號Ace 還有3臺庫存現(xiàn)在型號變成acei 了,可以玩工廠出一個情況說明蓋章嗎?直接開票開acei 的機型出去嗎
那不用管比例么 就是建筑行業(yè):不是要看那個料工費的比例
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權轉讓,最急的是法人變更,想請問一下,法人變更可以跟減資同步進行嗎? 減資一般需要公示,會影響法人變更的時間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應發(fā),實發(fā)和代扣款項,計提工資,支付工資和支付代扣款項的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個稅有專項扣除費用嗎
老師運費發(fā)票會計當月勾選不抵扣是什么原因
我們只收到了定金所以是預收賬款 尾款沒收到不就是我們應該要收的應收賬款嗎 ?
借應收賬款貸主營業(yè)務收入 正常 是不是應該這樣做 ?
我就問你 借應收賬款的對應科目 貸方 主營業(yè)務收入 ,現(xiàn)在的這個貸方 主營業(yè)務收入不計收入的話 用什么科目來代替 ?
按你說的沒收到錢就不應該要做賬務處理了?
你去問問稅法認可嗎 ?
你說要么收到錢 要么收到錢 那我直接銀行存款好了 還用什么應收賬款 ?
應收賬款的意思就是我應收未收到的錢
你好,你借方是應收賬款對方可以沖之前你的預收賬款。還有你沒有開發(fā)票,沒有收到錢,請問你怎么做分錄?如果你是實習實在的,把車已經(jīng)發(fā)出去, 可以借 發(fā)出商品, 貸方是庫存商品, 這樣處理事務局是認可的與應收賬款沒有任何牽扯。你看看你之前說的,沒收到錢,沒開發(fā)票是你說的吧。
你好!你看看你最初問的問題的時候,你說的是應收賬款貸方余額。并不是說借方應收賬款貸方用什么科目。
你自己看我一開始的問題 是不是問的應收賬款的貸方不想用收入體現(xiàn),怎么做?
而且你問我分錄怎么做的 我也告訴你了
借銀存貸預收,借應收貸營收
我什么時候告訴你是應收賬款貸方余額的 ?
你好,你第一句話問的應收的貸方不想用收入,不是說應收賬款的貸方嗎?
對呀 我的問題就是 應收賬款的貸方不想用收入體現(xiàn) 你怎么能理解為應收賬款的余額 ?真是呵呵了
而且我把分錄都寫出來了 你怎么還能理解為應收賬款的余額 ?
借銀行存款貸預收賬款,借應收賬款貸主營業(yè)務收入
我的問題寫的這么清楚 而且后來你還問了我分錄 你非要把我的問題強加于你理解的以為 來回答我的問題
所以我的問題被你的回答搞得亂七八糟 我沒有問余額 你非要說余額 不矛盾嗎
你好,你寫的分錄對嗎?你的是應交稅費呢,什么叫營收?
下次問題請將科目寫全,如果老師也像你這樣簡寫的話,學員能聽,看得懂嗎?
你的是應交稅費呢 ? 我沒有問這個問題,我的分錄怎么寫的不對了?我那個簡寫的分錄很難懂嗎 ? 對于一個專業(yè)會計來說
如果是小白 ,我就不會簡寫 ,但你是會計界的老師 ,借應收貸營收 ,會不懂?
你好!越是專業(yè)的越要精準,一個科目字錯了整個業(yè)務就不一樣了
行 那你現(xiàn)在知道了吧,可以告訴我怎么做了嗎?
貸方不想用收入體現(xiàn)
用什么體現(xiàn)比較好 而且還能顯示出來預收賬款和預收賬款的金額
你好!貸方可以做預收賬款,還有現(xiàn)在一級科目有主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入沒有營業(yè)收入這科目了
用什么體現(xiàn)比較好 而且還能顯示出來預收賬款和應收賬款的金額
借應收賬款 貸預收賬款?
是這樣嗎?
你好! 借應收賬款-A公司 貸預收賬款-A.公司 這樣唯一的問題是以后查這單位余額要看兩個科目
還有其他比較好的辦法嗎?
金額不大,可以先轉其他應收款。之前有提取壞賬準備金嗎?
沒有計提
那先轉其他應收款 對方科目又是什么呢 ?
你好!借應收賬款 貸其他應收賬款
那其他應收款不就成負數(shù)了嗎
你好,報表重分類到其他應付款就可以。稅務局報表是不影響的。