你好,你是咨詢剛才那個(gè)應(yīng)收賬款貸方數(shù)的事兒吧?,F(xiàn)在整個(gè)業(yè)務(wù)你自己的不是太清楚啊。應(yīng)收賬款是資產(chǎn)類科目,增加在借方,減少在貸方。如果應(yīng)收賬款產(chǎn)生貸方金額的話,要么你是退貨,要么你是收到錢對(duì)吧,你做下分錄自己看一下。剛才你講了你這是收尾款,收尾款你還沒(méi)收到錢也開(kāi)發(fā)票,沒(méi)收到錢你做什么賬務(wù)處理?我不明白我哪里說(shuō)的自相矛盾了,你給我截圖我看一下。
老師能問(wèn)你個(gè)問(wèn)題嗎?這題我怎么覺(jué)得第一個(gè)選項(xiàng)不對(duì)???
老師你好,前天考中級(jí)財(cái)管的時(shí)候,最后兩大題分別有5問(wèn)和4問(wèn),我都只回答了3問(wèn),可我看這兩個(gè)題號(hào)上依然有未答題的紅色星星標(biāo)記,不是只要回答過(guò)就不會(huì)有未答題的標(biāo)記嗎?那我做過(guò)回答的地方系統(tǒng)是沒(méi)記錄嗎,這兩題會(huì)算我沒(méi)回答嗎,謝謝
耿老師,你不覺(jué)得你回答的這個(gè)問(wèn)題很矛盾嗎 有看清楚我的問(wèn)題嗎
老師[捂臉]做虛假報(bào)表我不會(huì)做咋整?。窟@個(gè)調(diào)不好會(huì)不會(huì)有很大的矛盾,容易被專業(yè)的人看出問(wèn)題啊
老師我想問(wèn)你看看這個(gè)回執(zhí)單有問(wèn)題嗎
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
我們只收到了定金所以是預(yù)收賬款 尾款沒(méi)收到不就是我們應(yīng)該要收的應(yīng)收賬款嗎 ?
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正常 是不是應(yīng)該這樣做 ?
我就問(wèn)你 借應(yīng)收賬款的對(duì)應(yīng)科目 貸方 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,現(xiàn)在的這個(gè)貸方 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不計(jì)收入的話 用什么科目來(lái)代替 ?
按你說(shuō)的沒(méi)收到錢就不應(yīng)該要做賬務(wù)處理了?
你去問(wèn)問(wèn)稅法認(rèn)可嗎 ?
你說(shuō)要么收到錢 要么收到錢 那我直接銀行存款好了 還用什么應(yīng)收賬款 ?
應(yīng)收賬款的意思就是我應(yīng)收未收到的錢
你好,你借方是應(yīng)收賬款對(duì)方可以沖之前你的預(yù)收賬款。還有你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有收到錢,請(qǐng)問(wèn)你怎么做分錄?如果你是實(shí)習(xí)實(shí)在的,把車已經(jīng)發(fā)出去, 可以借 發(fā)出商品, 貸方是庫(kù)存商品, 這樣處理事務(wù)局是認(rèn)可的與應(yīng)收賬款沒(méi)有任何牽扯。你看看你之前說(shuō)的,沒(méi)收到錢,沒(méi)開(kāi)發(fā)票是你說(shuō)的吧。
你好!你看看你最初問(wèn)的問(wèn)題的時(shí)候,你說(shuō)的是應(yīng)收賬款貸方余額。并不是說(shuō)借方應(yīng)收賬款貸方用什么科目。
你自己看我一開(kāi)始的問(wèn)題 是不是問(wèn)的應(yīng)收賬款的貸方不想用收入體現(xiàn),怎么做?
而且你問(wèn)我分錄怎么做的 我也告訴你了
借銀存貸預(yù)收,借應(yīng)收貸營(yíng)收
我什么時(shí)候告訴你是應(yīng)收賬款貸方余額的 ?
你好,你第一句話問(wèn)的應(yīng)收的貸方不想用收入,不是說(shuō)應(yīng)收賬款的貸方嗎?
對(duì)呀 我的問(wèn)題就是 應(yīng)收賬款的貸方不想用收入體現(xiàn) 你怎么能理解為應(yīng)收賬款的余額 ?真是呵呵了
而且我把分錄都寫出來(lái)了 你怎么還能理解為應(yīng)收賬款的余額 ?
借銀行存款貸預(yù)收賬款,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我的問(wèn)題寫的這么清楚 而且后來(lái)你還問(wèn)了我分錄 你非要把我的問(wèn)題強(qiáng)加于你理解的以為 來(lái)回答我的問(wèn)題
所以我的問(wèn)題被你的回答搞得亂七八糟 我沒(méi)有問(wèn)余額 你非要說(shuō)余額 不矛盾嗎
你好,你寫的分錄對(duì)嗎?你的是應(yīng)交稅費(fèi)呢,什么叫營(yíng)收?
下次問(wèn)題請(qǐng)將科目寫全,如果老師也像你這樣簡(jiǎn)寫的話,學(xué)員能聽(tīng),看得懂嗎?
你的是應(yīng)交稅費(fèi)呢 ? 我沒(méi)有問(wèn)這個(gè)問(wèn)題,我的分錄怎么寫的不對(duì)了?我那個(gè)簡(jiǎn)寫的分錄很難懂嗎 ? 對(duì)于一個(gè)專業(yè)會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō)
如果是小白 ,我就不會(huì)簡(jiǎn)寫 ,但你是會(huì)計(jì)界的老師 ,借應(yīng)收貸營(yíng)收 ,會(huì)不懂?
你好!越是專業(yè)的越要精準(zhǔn),一個(gè)科目字錯(cuò)了整個(gè)業(yè)務(wù)就不一樣了
行 那你現(xiàn)在知道了吧,可以告訴我怎么做了嗎?
貸方不想用收入體現(xiàn)
用什么體現(xiàn)比較好 而且還能顯示出來(lái)預(yù)收賬款和預(yù)收賬款的金額
你好!貸方可以做預(yù)收賬款,還有現(xiàn)在一級(jí)科目有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入這科目了
用什么體現(xiàn)比較好 而且還能顯示出來(lái)預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款的金額
借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款?
是這樣嗎?
你好! 借應(yīng)收賬款-A公司 貸預(yù)收賬款-A.公司 這樣唯一的問(wèn)題是以后查這單位余額要看兩個(gè)科目
還有其他比較好的辦法嗎?
金額不大,可以先轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款。之前有提取壞賬準(zhǔn)備金嗎?
沒(méi)有計(jì)提
那先轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款 對(duì)方科目又是什么呢 ?
你好!借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收賬款
那其他應(yīng)收款不就成負(fù)數(shù)了嗎
你好,報(bào)表重分類到其他應(yīng)付款就可以。稅務(wù)局報(bào)表是不影響的。