同學(xué)你好 單據(jù)只是過度單據(jù) 借 銀行存款 貸 短期借款/長(zhǎng)期借款
老師,我們業(yè)務(wù)員在光大銀行辦理的貸款,放貸的時(shí)候付款人是我們公司(賬號(hào)是光大內(nèi)部賬號(hào)),然后又有一筆放貸收款人也是我們公司(做的個(gè)人消費(fèi)貸,賬號(hào)也是光大內(nèi)部賬號(hào)),我這個(gè)怎么記賬?
我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費(fèi), 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸:銀行存款 后來這筆錢退匯了,賬號(hào)不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 第二次付款的時(shí)候做的分錄借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 我做的這個(gè)賬務(wù)對(duì)嗎老師
老師,我們幫銀行貸款她們完成任務(wù),就是貸款的錢放在我們公司賬戶上幾天不去用,到時(shí)間還貸還進(jìn)去,銀行把這個(gè)利息也給我們,然后這個(gè)憑證怎么入賬?這是銀行把利息錢給我們的回單。付款人收款人名字都是我們公司
老師,這個(gè)銀行回單付款人和收款人都是我們公司名稱,付款賬號(hào)是公司的一個(gè)一般戶,收款賬號(hào)公司沒有這張卡,不存在,老板說是當(dāng)時(shí)幫的銀行一個(gè)忙。這個(gè)我怎么去做賬
老師,公司1月份和銀行貸款總共貸款了65萬(wàn),然后有一筆回單是公司付出去的236.11元,對(duì)方全稱是我們公司的名稱,但是賬號(hào)是和銀行貸款的賬號(hào),備注是收回貸款本息,這筆分錄怎么錄呢
老師,我根據(jù)科目余額表出報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報(bào)表?
就是這個(gè)界面,本期金額其實(shí)是累計(jì)數(shù)
申報(bào)個(gè)稅時(shí),養(yǎng)老保險(xiǎn)金個(gè)人繳費(fèi)的數(shù)字填錯(cuò)了,要更正嗎
老師利潤(rùn)表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒有銷項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒事的吧?
老師,1圖和2圖我想問這個(gè)算增加的息稅前利潤(rùn)時(shí),為什么減掉的不是購(gòu)買設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問為什么算平均資本成本時(shí)不考慮所得稅的影響呢 長(zhǎng)期借款的
老師,外賬上采購(gòu)員的備用金沖超3萬(wàn)多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬(wàn)多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬(wàn)多備用金對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給采購(gòu)員,采購(gòu)員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
每月還要再轉(zhuǎn)入一筆錢進(jìn)去,然后再還款到我們公司賬戶
每月還要再轉(zhuǎn)入一筆錢進(jìn)去,然后再還款到我們公司賬戶
你可以設(shè)置一個(gè)過渡賬戶 然后打款計(jì)入過渡賬戶, 再?gòu)倪^渡賬戶轉(zhuǎn)到還款賬戶
每一筆的過渡賬戶賬號(hào)都不一樣
過渡賬號(hào)會(huì)計(jì)科目不要設(shè)計(jì)具體賬號(hào)名, 就設(shè)置成 銀行存款_光大銀行_過渡賬號(hào) 具體賬號(hào)以回單為準(zhǔn)
前兩筆從放款到轉(zhuǎn)入過渡賬號(hào)我怎么記
老師,這兩筆我應(yīng)該怎么做