實際還沒有給你們轉(zhuǎn)過來嗎
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)7月份開始交房收各種費至現(xiàn)在3個月了,收的這些錢還都在私戶上,本來這個月底過公戶,但由于收據(jù)明細(xì)表不相符,沒過成,馬上就10月份該季度報稅了,我還能0申報嗎?老師我該怎做?
#提問#請問老師房地產(chǎn)自己的物業(yè)小區(qū),從7月份住戶入住開始交物管費至九月底30多萬,原存在私戶,現(xiàn)在往公戶轉(zhuǎn),做分錄借其他應(yīng)收款-趙,貸預(yù)收賬款-物管費,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-趙,把30萬分12個月確認(rèn)收入,每個月大約2萬多,月不超10萬,季不超30萬不交增值稅,但公司這幾個月成本費用票據(jù)很少, 每個月只有6600元外聘保安費,因為工資及其他這幾個月都從房地產(chǎn)總公司走賬,這樣的話就會產(chǎn)生所得稅,老板說不要出稅錢,請老師指導(dǎo),是不是不要都轉(zhuǎn)公戶,根據(jù)成本費少轉(zhuǎn)公戶些還是30萬都轉(zhuǎn)公戶少確認(rèn)收入呢?還有預(yù)收賬款長期有會影響其他嗎?謝謝
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師。我想問一下,我們公司平時沒有什么業(yè)務(wù)的,但是去年,年底開始弄了個拼多多商城,是以公司名義開的店鋪,實際上是個人開,錢都是提到公司帳戶,然后又以各種名義轉(zhuǎn)回到他個人賬戶,這種帳我該怎么做,又要申報個稅嗎? 但是如果申報個稅,按每個月提取到公司賬戶的錢再轉(zhuǎn)到他個人賬戶來申報個稅的話… 像上個老師回答我這個問題,公司賬戶收入多少,就轉(zhuǎn)他私人賬戶多少,那公司相當(dāng)于都沒賺錢了,我該怎么做帳?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師您好,與項目合作方簽訂的服務(wù)合同或者會務(wù)服務(wù)合同里的預(yù)算單里有交通費,場地費,餐費,會議費等需要支付,是專家個人要報銷,不是本單位員工??梢詮墓珣糁С鼋o內(nèi)部員工,備注:備用金,然后再支付出去,對方可以提供給企業(yè)普通發(fā)票。這樣會給企業(yè)帶來風(fēng)險嗎?這種操作挺頻繁的
中級職稱考試時間老師
老師,如果是熟人介紹,加了微信已經(jīng)快5,6年了,沒有見過面,不過微信圈有互動,男的第一次約女的出來一起吃飯,結(jié)果男的因為辦理銀行外匯結(jié)匯業(yè)務(wù),忘了跟女的說了,女的把男的微信刪了可以嗎?這個男的是不是很不靠譜?不值得交往?
老師,個體工商戶,沒做稅務(wù)登記,可以工商執(zhí)照注銷嗎?
什么是公眾公司,可以解釋下這個導(dǎo)圖么
答案里為什么需要放棄外銷機會是8萬件
老師好,美術(shù)機構(gòu)收到學(xué)員的學(xué)費,做分錄是:借預(yù)收賬款,貸銀行存款,當(dāng)月結(jié)賬的。因為我現(xiàn)在是交接,他們用友軟件做內(nèi)賬是這樣做分錄的,對嗎?
2025年1-6月份將管理費用誤入營業(yè)費用,兩個科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實操課過期了 怎么可以繼續(xù)學(xué)習(xí)
請問新租了一個辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費,怎么做賬?
哦哦,還有,因為收據(jù)和明細(xì)對不上,我給他們退回去了,老板說這個月底就不過公戶了
你好 那就可以0申報的