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老師,我接手了一家小規(guī)模納稅人,他們是賣茶葉和酒的,購進(jìn)然后銷售的,遇到節(jié)假日還要給對方開票,我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該用什么方法是不是把茶葉放一起月末加權(quán)平均把酒放一起月末加權(quán)平均,老師可不可以說詳細(xì)一點(diǎn)

2020-09-28 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-28 22:22

您好!請問你是用軟件做賬的嗎?

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快賬用戶4721 追問 2020-09-28 22:22

,不是,手工帳

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齊紅老師 解答 2020-09-28 22:43

用月末加權(quán)平均法

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快賬用戶4721 追問 2020-09-29 08:09

老師,可以說仔細(xì)一下嘛

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齊紅老師 解答 2020-09-29 09:18

請問你哪里不清楚呢?

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快賬用戶4721 追問 2020-09-29 10:07

唉 ,我是把酒和茶葉放在一起月末加權(quán)還是分開月末加權(quán)

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齊紅老師 解答 2020-09-29 10:18

茶葉和酒分開加權(quán)平均

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您好!請問你是用軟件做賬的嗎?
2020-09-28
學(xué)員,你現(xiàn)只能盡量搜集能入賬的資料,能追溯到哪就補(bǔ)入賬
2020-07-10
您好,從現(xiàn)在做賬也可以,這種情況不嚴(yán)重,但是,最好不要這樣做,最好一開始就做賬。您說的方法可以,先把庫存入了,暫估,然后讓老板補(bǔ)發(fā)票吧。
2020-07-11
交接的時候需要交接之前的憑證賬本,你看之前的憑證里面做了屬于業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了沒有?
2024-02-06
你好,那他去年做了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
2024-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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