利潤超過300萬,按25%計(jì)提所得稅。
老師,這兒為什么不用賣價(jià)一買價(jià),然后再算增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了是什么原因呢?以及可能的情況
樸老師,出口的海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),代理運(yùn)雜費(fèi)這些都應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用吧
達(dá)人傭金是按收入的5%限額扣除嗎
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營金屬制品,五金工具,如果賣工具的配件是算主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
算這個(gè)表里的成本費(fèi)用 利息費(fèi)用那一欄是應(yīng)該加這個(gè)數(shù)字還是減這個(gè)數(shù)字
老師,我這樣合起來寫可以嗎
你好,我們是制造型企業(yè)一般納稅人出口生產(chǎn)自產(chǎn)產(chǎn)品,如果想出口外購產(chǎn)品,可以嗎?出口的外購產(chǎn)品本企業(yè)不具備生產(chǎn)能力
老師好,今天提交了跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)開了跨市區(qū)的建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票,申報(bào)納稅的時(shí)候是正常申報(bào)還是有其他要求
老師a公司投資了b公司,然后a公司的股東注冊了c公司,我們是非學(xué)歷教育服務(wù),插畫課,然后b公司老師給c公司學(xué)員提供教學(xué)服務(wù),那b公司開票開什么呢,開非學(xué)歷教育服務(wù)嗎
怎么計(jì)算?
6月的利潤總額是1423578
7%2B8%2B9三個(gè)月的合計(jì)利潤*25%就可以了。 如果是申報(bào)三季度 的季度所得稅,應(yīng)該是看你1-9月利潤總額*25%-前兩個(gè)季度已經(jīng)繳納的所得稅,為當(dāng)季度實(shí)際繳納的所得稅。
現(xiàn)在是需要申報(bào)第3季度的,是不是就7-8-9三個(gè)月的合計(jì)利潤*25%就可以了
上面寫錯(cuò)了,是:7+8+9
應(yīng)該是前三個(gè)季度全看一下,總利潤乘以25%,得出來一個(gè)數(shù)A, 再看前兩個(gè)季度已經(jīng)繳過的稅B, 當(dāng)季度繳的就是A-B
我前面給的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的數(shù)據(jù)?改怎么計(jì)算?
老師,能給一下示范嗎
你填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候,有個(gè)營業(yè)收入,寫九月本年累計(jì)數(shù),成本也是本年累計(jì)數(shù)。利潤總額,填寫截止到九月的本年累計(jì)數(shù),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別前兩個(gè)季度你已經(jīng)繳過的稅,余額就是你當(dāng)季度應(yīng)該補(bǔ)繳的所得稅。