同學(xué)你好,財務(wù)會計分錄如下: 借:預(yù)付賬款或者在建工程 貸:財政撥款收入

我們單位借的乙單位的資質(zhì)中標(biāo)后,又借的丙單位施的工,這個是怎么做賬務(wù)處理 是丙單位直接給業(yè)主開發(fā)票,還是[疑問]
老師您好,請問事業(yè)單位每月工資財政直接支付,單位代扣的五險一金財政退回單位實有資金賬戶如何賬務(wù)處理呢?
老師好,一物業(yè)管理事業(yè)單位做公廁預(yù)算給施工單位請款,財政直接支付給施工單位,怎么做賬務(wù)處理,
老師您好,事業(yè)單位,2019年在建工程的設(shè)計費沒做結(jié)算就按合同價支出了(資金性質(zhì):公共財政預(yù)算資金),并且在19年在建工程已轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施,2020年補做了結(jié)算,結(jié)算價低于合同價,設(shè)計單位退回多支的部分,我單位又用這部分退款支付結(jié)算費(資金性質(zhì):單位往來款),如何賬務(wù)處理?需要幾筆分錄?公共財政預(yù)算資金支出的款項會涉及財務(wù)會計、預(yù)算會計的賬務(wù)處理,單位往來款支出的款項又只設(shè)計財務(wù)會計賬務(wù)處理,完全搞不明白呀,求解答
老師,我們是建設(shè)單位,建廠房,施工單位一直拖欠下游單位人工工資,由我們建設(shè)單位直接從公戶轉(zhuǎn)給施工單位下屬勞務(wù)隊、焊工隊等人工費,可以這樣處理嗎?我們賬務(wù)怎么處理?我們用施工單位的發(fā)票沖這些人工費就可以?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報送信息做到最納稅申報預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?