同學(xué)你好 這個(gè)不應(yīng)該你們承擔(dān)他們的稅,你們承擔(dān)自己的就行了
老師,我們補(bǔ)開發(fā)票,當(dāng)時(shí)的價(jià)格是不含稅的,現(xiàn)在談的是我們不僅承擔(dān)票面的稅金1%,還要承擔(dān)對(duì)方進(jìn)貨時(shí)的稅點(diǎn)5%,老師,是都是這樣嗎?感覺怎么這么委屈?
老師,請(qǐng)問一下對(duì)方開13個(gè)點(diǎn)的專票,我司只要支付10%的稅點(diǎn),因?yàn)楫?dāng)時(shí)老板談的是不含稅價(jià)格,現(xiàn)在對(duì)方說開給我們1%的專票,也不收我們稅點(diǎn)了,麻煩幫我看看我們虧了多少?
請(qǐng)問老師,我們是小規(guī)模納稅人,承租一般納稅人企業(yè)的商鋪并轉(zhuǎn)租?,F(xiàn)在我們問出租方要發(fā)票,兩方當(dāng)初簽的合同并未明確是否含稅。請(qǐng)問未明確的情況下,一般慣例是否應(yīng)默認(rèn)含稅,也就是說出租方自己承擔(dān)稅款,應(yīng)無償給我們開票。如果要我們承擔(dān)稅點(diǎn)的話,增值稅9個(gè)點(diǎn),房產(chǎn)稅12個(gè)點(diǎn),加上附加稅總共17.75個(gè)點(diǎn)。我們承擔(dān)的這些稅點(diǎn)想要稅前扣除的話,可否按下面這樣換算為含稅價(jià)開票,感覺又不太對(duì),麻煩老師指教。謝謝
老師,一般納稅人,我們開1000萬銷項(xiàng)發(fā)票,客戶補(bǔ)貼含稅的8個(gè)點(diǎn)稅,然后拿進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(500萬面料發(fā)票,我自己承擔(dān)不含稅的8個(gè)點(diǎn)稅費(fèi),還有400萬是加工費(fèi)發(fā)票,稅費(fèi)全部我自己承擔(dān)),那我實(shí)際稅負(fù)是不是我這樣算
老師 不含稅金額是3037元 我們需要對(duì)方開發(fā)票 對(duì)方說開票需要加7個(gè)點(diǎn),然后稅額的稅也需要我們承擔(dān),這樣的話我們需要給他打多少錢呢?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師,如果我不補(bǔ)開發(fā)票,到了明年所得稅匯算時(shí),把這部分費(fèi)用挑出來,可以嗎?
費(fèi)用一共是9萬多
可以的,這樣也行,調(diào)增就可以了
好的,老師,不開票分險(xiǎn)大不?我這職場(chǎng)小白,不開票就把就有點(diǎn)擔(dān)心,
老師,我們代學(xué)生代扣代繳保險(xiǎn)費(fèi)各60元,這個(gè)錢用不用存銀行?我想直接現(xiàn)金收了家長(zhǎng),直接現(xiàn)金付保險(xiǎn)公司,這樣可以嗎?
調(diào)增就可以了,一般沒事