你好,你們之前按照項目來分別歸集成本是對的呢,出版費按照營業(yè)成本--某某項目--出版費
老師請教下,我們公司從去年12分開始到現(xiàn)在,沒有一個專業(yè)的財務(wù)工作者,所以到現(xiàn)在都不知道是盈利還是虧損。具體虧損盈利多少,而且記賬也沒有記得很清楚。老板要求做上個月的報表,進出,成本,卡死了,不會做,可以教我嗎 我想從上個月開始,整理一下,我們的財務(wù),進出賬,成本,利潤,但是不知道從哪里開始,怎么做
老師,我公司是做教育輸出的,現(xiàn)在公司教研團隊撰寫的書籍出版發(fā)行,現(xiàn)在付給出版社出版費,還沒有到印書的階段,這筆出版費我該如何記賬?之前咨詢的老師,說讓我記入營業(yè)成本,但我們公司所有的成本都是按項目來記賬的,這筆成本我不知道具體該怎么記?請老師告訴我具體的會計分錄,謝謝老師
老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對賬單拿過來,之前的會計從14年開始做賬,幾乎所有支出都計入其他應(yīng)付款(股東代墊款),實際公司賬戶有打款給股東報銷但沒有記賬,銀行手續(xù)費一些幾十萬的政府補助也沒有記賬,也就是凡是涉及到銀行存款變動的都沒有記賬,幾筆收入計入應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在老板把所有回單拉出來讓做進今年的賬里,請問老師我該如何做更合理?
老師們好,請教一下,我公司是做建筑工程行業(yè)承包甲方勞務(wù)分包的,代發(fā)甲方的工人工資,收到甲方勞務(wù)費并開具專票給甲方,這幾筆分錄怎么做?上次問的老師,說記到主營業(yè)務(wù)成本里面,但是發(fā)現(xiàn)報表出現(xiàn)負數(shù),不能調(diào)呀,這分錄到底怎么做?我現(xiàn)在公司需要投標(biāo),對方需要財務(wù)報表,求老師賜教,謝謝
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
我們公司是跨境電商公司,銀行對賬單有美元和人民幣的,請問每個月,美元賬戶和人民幣賬戶都要錄嗎
老師,一般納稅人,老板讓統(tǒng)計下每個月進項發(fā)票不含稅專票金額,稅額,普通發(fā)票總額,怎么快速統(tǒng)計啊,這個進項專票金額,得看當(dāng)月認(rèn)證了多少,從賬套看還是電子稅務(wù)局看比較方便
零稅率備案時怎么看自己公司是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)還是其他企業(yè),我們是提供的服務(wù)對國外的公司,我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有生產(chǎn)
我公司是知識服務(wù)類型,對方因為沒有自己公司,請一個工程安裝公司開了一個服務(wù)費發(fā)票給我們,他是自己的服務(wù)費,這樣的公司抬頭能接受嗎?
老師第一問投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)不是8-1=7萬嗎?圈一分錄老師看下哈
老師您好,請問下怎么根據(jù)復(fù)利現(xiàn)值求預(yù)付年金現(xiàn)值?
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的?
資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費是怎么算出來的數(shù)
我司接手了一個停車場項目,跟對方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話,我司要以全部停車費收入確認(rèn)收入還是30%確認(rèn)收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款(個人),這樣可以嗎?
老師,像這種是所有項目都會用到的,當(dāng)然還包括了末發(fā)生的項目,這種費用該如何弄?還有就是,這個是研發(fā)團隊寫的書,可不可以記入研發(fā)費用?
如果是研發(fā)團隊的,可以計入研發(fā)費用的呢,不過要分?jǐn)傆嬋朊總€項目的研發(fā)費用
有點麻煩,您看,能否記入管理費用-出版費
可以,如果無法劃分計入管理費用是可以的