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老師,您好,8月份收到對(duì)方開來(lái)的專票,已認(rèn)證,9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方金額開多了,然后對(duì)方開了一張多出的那部分金額的紅字發(fā)票。這樣分錄要怎么做?

2020-09-26 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-26 16:38

你好!原分錄按紅字發(fā)票金額沖回,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出胎體原進(jìn)項(xiàng)稅科目

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快賬用戶8222 追問(wèn) 2020-09-26 16:40

對(duì)方開紅字發(fā)票沒有開全部的金額,只開了當(dāng)時(shí)多出的金額

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快賬用戶8222 追問(wèn) 2020-09-26 16:43

所以這2個(gè)月的分錄應(yīng)該怎么寫。老師

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齊紅老師 解答 2020-09-26 16:58

你好!分錄不變只是金額按紅字發(fā)票的做就可以的

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快賬用戶8222 追問(wèn) 2020-09-26 17:07

對(duì)方只開多出那部分的金額是可以用的對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2020-09-26 17:08

你好!是的,可一直開差額,這樣不用再開正確籃字發(fā)票了

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快賬用戶8222 追問(wèn) 2020-09-26 17:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-26 17:10

不客氣 歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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快賬用戶8222 追問(wèn) 2020-09-26 17:11

還有一個(gè)問(wèn)題是,公司請(qǐng)了臨時(shí)工來(lái)裝修,相當(dāng)于在建工程。這樣的話,臨時(shí)工的工資應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?工人有計(jì)考勤

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齊紅老師 解答 2020-09-26 17:11

你好!一般是按勞務(wù)費(fèi)處理的

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快賬用戶8222 追問(wèn) 2020-09-26 17:13

但是沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-09-26 17:14

可以去稅務(wù)局代開發(fā)票

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快賬用戶8222 追問(wèn) 2020-09-26 17:15

老師,我想咨詢第一個(gè)問(wèn)題,就是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,豈不是要要用正常輸入,但是他對(duì)應(yīng)的掛帳應(yīng)該是用紅字寫,這樣豈不是借貸不平衡?

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齊紅老師 解答 2020-09-26 17:21

借:原材料等 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(紅字或貸方藍(lán)字). 貸:應(yīng)付賬款 紅字 借貸是平衡的

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快賬用戶8222 追問(wèn) 2020-09-26 17:23

對(duì)應(yīng)的加計(jì)抵減也要減少?

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齊紅老師 解答 2020-09-26 17:59

你好,你們是什么行業(yè)還有增值稅加計(jì)抵扣嗎?

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快賬用戶8222 追問(wèn) 2020-09-26 18:03

有,生活服務(wù),酒店等

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齊紅老師 解答 2020-09-26 18:25

你好,這樣的話按比例沖回就可以。

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你好!原分錄按紅字發(fā)票金額沖回,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出胎體原進(jìn)項(xiàng)稅科目
2020-09-26
你好,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票不能退還給開票方的,自己做賬要用的
2021-09-16
可以,這個(gè)直接開票系統(tǒng)紅字信息表多開部分開就可以
2020-12-24
是的,先做紅字沖銷8月的專票憑證,然后根據(jù)新收到的普票重新做分錄。這樣會(huì)計(jì)處理就合規(guī)了。
2024-09-21
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