可以的這個可以,可以
預(yù)付電費,水費,未收到發(fā)票的時候借計入預(yù)付款,貸記銀行!這樣可以嗎?老師?
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當(dāng)時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
請問一下購入無形資產(chǎn) 銀行付款的時候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費用 攤銷 貸累計攤銷 可以嘛?還是付款時候借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 無形資產(chǎn) 貸累計攤銷 吖
你好,我支付電信服務(wù)費未收到發(fā)票這樣做可以嗎? 借:預(yù)付賬款—電信公司 貸:銀行存款
接手賬務(wù)后發(fā)現(xiàn),以前預(yù)付的電費直接做費用了,取得的發(fā)票又和支付的電費不一樣,我新建了一個預(yù)付賬款-水電費,這樣以后支付的時候可以借預(yù)付貸銀行,收到電費發(fā)票的時候就可以借管理費用貸預(yù)付了,可是在這之前取回來的電費發(fā)票因為預(yù)付里面沒有如果這部分金額,就沒辦法做這分錄,那這部分應(yīng)該計入哪個科目呢?
老師提取法定盈余公積是利潤的10%還是凈利潤的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
老師您好比如固定資產(chǎn)10萬,折舊2萬,計提殘值5千,那現(xiàn)在要賣出發(fā)票按多少金額開
老師,算一下第二年增長百分比是不是用增長數(shù)/基數(shù),比方說算2027年增長百分比,用(2027-2026)/2026總數(shù)
其他應(yīng)收款收不回來,確認壞賬,匯算時調(diào)增,還用調(diào)資產(chǎn)損失表嗎?填了會不會更引起稅務(wù)關(guān)注
老師,使用權(quán)資產(chǎn)里面,初始直接費用是銷售傭金計入使用權(quán)資產(chǎn),像像裝卸費計入嗎?
老師,我們公司有從養(yǎng)殖場購進雞蛋,對方有給我們開免稅進項票,但我們公司一直都沒給下家開銷售發(fā)票,這個怎么處理
老師,企業(yè)和牧場方簽訂一份牛糞干化墊料的銷售合同,合同規(guī)定,牛糞由牧場提供,機器設(shè)備我們提供5年后設(shè)備歸牧場所有。人員在牧場通過設(shè)備牛糞加工成干化墊料,我企業(yè)給牧場開發(fā)票大類是飼料*干化墊料。13的專票,老師,我想知道這個怎么做賬,設(shè)備一套40多萬,該怎么進行賬務(wù)處理
那您好,第二個情況,收到水費電費發(fā)票,但是本月未勾選使用,這樣分錄怎么寫?
借管理費用水電費 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸預(yù)付賬款
那下個月勾選的時候的分錄?借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進賬) 貸應(yīng)交稅費—待認證進賬稅額?
是這樣嗎?
是的,是的,是的,是的
那原材料發(fā)票未勾選使用的時候也可以這樣吧?老師?
是的,也是這樣做賬是的
謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了