您好, 購(gòu)銷合同是按照合同金額計(jì)算繳納印花稅,
老師,一般印花稅按開(kāi)票系統(tǒng)里的銷售額為計(jì)稅依據(jù)?
老師,印花稅第一個(gè)按本月銷售額為依據(jù)計(jì)算的稅額,第二個(gè)月開(kāi)始就按累計(jì)銷售額為依據(jù)計(jì)算稅額,這樣不對(duì)吧,一個(gè)月就是算一個(gè)月的,累計(jì)算就重復(fù)交了是吧
增值稅計(jì)稅依據(jù)(銷售額)和印花稅計(jì)稅依據(jù)差異一般是在哪里
老師,印花稅計(jì)稅依據(jù)是按含稅銷售額還是不含稅銷售額?
老師,那印花稅只按銷售額做計(jì)稅依據(jù)的話,也可以的嗎
您好~想咨詢下:小額零星支出的匯款用途 一般怎么寫(xiě)?
B公司掛靠A公司,A公司開(kāi)出6個(gè)點(diǎn)的專票,收到B公司開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)普票,如何計(jì)算B公司應(yīng)承擔(dān)的A公司稅差
出口視同內(nèi)銷的企業(yè)只報(bào)增值稅申報(bào)表和內(nèi)銷申報(bào)一樣對(duì)嗎??還需要申報(bào)出口頁(yè)面的報(bào)表嗎?
老師,A委托B代理出口,出口報(bào)關(guān)是以B的名義報(bào)關(guān)出口對(duì)不,那么 B確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也開(kāi)給B對(duì)嗎
建筑公司感謝周邊村民對(duì)工程施工的幫助,買了大米,油,發(fā)放村民,應(yīng)如何做分錄
老師,出口許可證上的金額是貨物凈值,不包含報(bào)關(guān)費(fèi)和貨物抵達(dá)港口費(fèi),報(bào)關(guān)金額是FOB 這樣可以嗎?
對(duì)方公司要求每月開(kāi)普票,我司是一般綱稅人??梢杂脗€(gè)體戶的代開(kāi)10萬(wàn)以下普票,不用成本票那我車上嗎
老師,我司之前沒(méi)有核算成本,所以委外的加工費(fèi)放在制造費(fèi)用里面。然后我核算成本要根據(jù)全盤(pán)給的制造費(fèi)用去分?jǐn)倖??那她這委外加工費(fèi)是入庫(kù)的加工費(fèi)吧。不是領(lǐng)出吧
供應(yīng)商贈(zèng)送一堆配件給我們,我們按正常定價(jià)報(bào)關(guān),但是工廠不開(kāi)票給我們,這種正常報(bào)關(guān)又沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)合規(guī)嗎?應(yīng)該咋操作呀?
老師,一般納稅人銷售干果禮盒的稅率是多少?
好的 老師 一般營(yíng)業(yè)外收入是不是就不用交印花稅
您好 ,是的,一般不用繳納印花稅的,
老師,貸款機(jī)構(gòu)試賬號(hào)的收入這種不要交增值稅吧
您好, 如果只是試賬號(hào),不屬于收入就不交增值稅,
好的老師
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以的?
你好 白給的不退的 記營(yíng)業(yè)外收入對(duì)
對(duì)于營(yíng)業(yè)外收入 一般有哪些需要交增值稅
您好, 營(yíng)業(yè)外收入不屬于增值稅項(xiàng)目,不交增值稅交企業(yè)所得稅,
營(yíng)業(yè)外收入都不用交增值稅嗎 好的
您好, 一般是的,營(yíng)業(yè)外收入一般是不屬于增值稅項(xiàng)目就不交增值稅,