您好,是需要繳納企業(yè)所得稅,除非您累計虧損金額大于補(bǔ)貼金額。

老師您好,我們是培育種苗企業(yè),主營業(yè)務(wù)是培育苗木出售,這個的增值稅和企業(yè)所得稅都免稅對嗎?同時提供技術(shù)指導(dǎo)作為其他業(yè)務(wù),那么這部分收入交企業(yè)所得稅嗎?稅率是25%嗎?我們公司還需要交什么其他稅嗎?
老師,您好。我們公司注冊成為二級施工企業(yè),獲取政府獎勵。要交企業(yè)所得稅嗎?怎樣能合理避稅?還要交其他稅嗎?
#提問#老師:之前與其他公司簽訂加工合同,當(dāng)時說好開票稅率開1%的發(fā)票給我司,現(xiàn)在他們不能開,只能開13%的發(fā)票給我們,但是他們繳的稅全部要我司承擔(dān),(增值稅、附加稅、印花稅、水利基金、企業(yè)所得稅)這樣合理嗎
老師您好!我公司屬于施工企業(yè),長年都是跨地區(qū)施工。所以每次預(yù)交增值稅時都需要預(yù)交0.2%企業(yè)所得稅。預(yù)交企業(yè)所得稅時,會計分錄:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這就造成了應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目一直都是負(fù)數(shù)。匯算時實際我們沒有那么多的稅金,需要退稅。那我退稅時直接就做分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。這樣對嗎?
老師早上好,我公司6月底收到工程預(yù)付款,可是業(yè)主要求開票,我們又還沒施工,都沒有施工成本,這個情況,我只能預(yù)繳企業(yè)所得稅,對嗎?如果是這樣,我可以根據(jù)材料合同計提成本嗎?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因為機(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
截止到這個季度的話,虧損小于于補(bǔ)貼,那季度報企業(yè)所得稅的時候要預(yù)繳,是按25%預(yù)交嗎?等年末的時候虧損肯定會大于補(bǔ)貼,那到時稅務(wù)也不會退。
您好,是預(yù)繳,若您滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅標(biāo)準(zhǔn)5%或10%。一般不會退稅,會形成留抵。