你好 借應(yīng)收賬款22800 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅2600 銀行存款200

康達(dá)公司向泰鼎公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款20000元,增值稅額2600元,貨款尚未收到,同時(shí)用銀行存款為泰鼎公司代墊運(yùn)費(fèi)200元,憑發(fā)票運(yùn)單等已向銀行辦理托收。請(qǐng)做出康達(dá)公司發(fā)運(yùn)產(chǎn)品向銀行托收時(shí)的賬務(wù)處理。
采用托收承付結(jié)算方式向AA公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款為600000元,增值稅稅額為78000元,并用銀行存款代墊運(yùn)輸費(fèi)20000元,產(chǎn)品提貨單和增值稅專(zhuān)用發(fā)票已交給AA企業(yè)。
向甲公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款50000元,增值稅6500元,采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算,在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí),以支票支付代墊運(yùn)雜費(fèi)400元,已向銀行辦妥托收手續(xù)。
向甲公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款50000元,增值稅6500元,采用托收永付結(jié)算方式結(jié)算,在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí),以支票支付代墊運(yùn)雜費(fèi)400元,已向銀行辦妥托收手續(xù)。
向甲公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款50000元,增值稅6500元,采用托收永付結(jié)算方式結(jié)算,在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí),以支票支付代墊運(yùn)雜費(fèi)400元,已向銀行辦妥托收手續(xù)。
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

