你好就是按照4000 出。1000做現(xiàn)金退回
家具廠商先報給我司一筆家具訂單的預(yù)估價格是5千,要求我司從公戶打款5千給他,廠商過幾天出了實際報價4千,實際扣4千,從私戶退給我司的私戶1千。廠商開了張4千發(fā)票過來,退的1千,我司的出納寫了張收據(jù)。公戶打款的5千中,是4千當作有票出賬,1千當無票出嗎?
家具廠家先報給我司一筆家具訂單的預(yù)估價格是5千,要求我司從公戶打款5千過去,廠家過幾天出了實際報價4千,實際扣4千,從私戶退到我司的私戶1千。廠商開了張4千發(fā)票過來,退的1千,我司的出納寫了張收據(jù)。分錄怎么寫?
購進商品發(fā)生短缺溢余的核算。A公司為增值稅一般納稅人,某月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)。111日,,銀行轉(zhuǎn)來B制糖廠托收憑證,附來增值稅專用發(fā)票,開列綿白糖10000千克,每千克7元,jihuok增值稅額11200元,同相符,當即承付。(2)2日,,銀行轉(zhuǎn)來C制糖廠托收憑證,附來增值稅專用發(fā)票,開列白砂糖20000千克,每干克克8元,計貨款160000元,增值稅額25600元,運費增值稅專用發(fā)票800元,稅額80元,查驗與合同相符,當即承付。(3)4日,收到B制糖廠發(fā)來的綿白糖,驗收時實收9978千克,短缺22千克,儲運部門送來商品購進短缺報告單,原因待查。(4)5日,收到c制糖廠發(fā)來的白砂糖,驗收時實收20030千克,溢余30千克,儲運部門送來商品購進溢余報告單,原因待查。(5)8日,業(yè)務(wù)部門查明4日短缺的20千克綿白糖中,1,有2千克是運輸途中的自然損耗,18千克系供貨單位少發(fā)商品。經(jīng)協(xié)商后,已開來退貨的紅字增值稅專用發(fā)票,價款140元,稅額22.4,并通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了退貨款。要求:根據(jù)以上資料編制相應(yīng)的會計分
李想是北京市雪亮照明制造有限公司(一般納稅人的稅務(wù)會計2021年4月主要業(yè)務(wù)如下:(1)2021年4月1日,從山西大同燈具材料有限公司購入一批材料,其中燈籠專用竹條25000副,單價4.8元,金額120000元:精絨布料30000米,單價38元,金額114000元,繳納增值稅進項稅30420元所購原材料已驗收入庫,款項通過銀行存款劃轉(zhuǎn),收到1張增值稅專用發(fā)票(2)2021年4月2日,銷售投光燈300個給杭州巨龍燈具商場,單價300元增值稅專用發(fā)票注明價款0000元,稅額11700元·由北京市雪亮照明制造有限公司提供運輸服務(wù)運費5000元(不含稅),已開具增值稅專用發(fā)票貨已發(fā)出,并向銀行辦理了托收承付手續(xù)(3)2021年4月3日,從山東好明亮燈具配件有限公司購入玻璃50000千克,單價28元;涂料1500升,單價21元;塑料45000千克,單價3.2元:稅率13%貨款315500元稅款41015元·以上原材料已驗收入庫,取得1張增值稅專用發(fā)票(4)2021年4月4日,出售給個體戶李萌萌報廢的生邊角鋼材余料150元,現(xiàn)金收取,開具收據(jù)
資料:FG公司2019年2月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(涉及運輸費均不考慮增值稅):(1)從日盛公司購入甲材料1100千克,每千克20元;乙材料900千克,每千克15元,甲乙材料價款共計35500元,支付運雜費4800元,增值稅的進項稅為5680元。材料尚未到達,貨款運雜費及稅金已用銀行存款支付。(運費按材料重量比例分攤)(2)從新星工廠購進丙材料4800千克,每千克40元,發(fā)生運雜費2400元,增值稅進項稅30720元,款項采用商業(yè)匯票結(jié)算,企業(yè)開出并承兌半年期商業(yè)承兌匯票一張,材料尚在途中。。(3)以銀行存款向海河公司預(yù)付購買材料貨款186000元。。(4)企業(yè)收到海河工廠發(fā)運的乙材料,尚未驗收入庫。該批材料價稅合計為185600元,增值稅率為16%,運雜費1200元。除了沖銷原預(yù)付貨款186000元外,其余以銀行存款支付。(5)月末,本月采購的甲乙丙三種材料均以驗收入庫,計算并結(jié)轉(zhuǎn)已驗收入庫甲乙丙材料的實際采購成本。。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。具體步驟怎么算寫一下
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
從公戶轉(zhuǎn)了5千給廠家,在公戶上并沒有體現(xiàn)出退回1千,怎么可以按現(xiàn)金退回1千呢
可以是現(xiàn)金退回來的,否則你怎么走平
老師,麻煩你寫下分錄 謝謝
借固定資產(chǎn)(家居)4000 庫存現(xiàn)金1000 貸銀行存款