您好, 您需要繳納增值稅9%附加稅,合計12%印花稅,1‰登錄電子稅務(wù)局我要辦稅申報及繳納填寫對應(yīng)的申報表,申報繳納

老師,公司簽訂租賃合同承包商鋪再轉(zhuǎn)租給個人,我們公司是承包一層商鋪再招商轉(zhuǎn)租出去,結(jié)算方式是發(fā)包方通過公賬結(jié)算開發(fā)票給我們。請問我們公司要怎么申報哪幾種稅?
我們公司主營房租收入,承租商場的商鋪,然后轉(zhuǎn)租小商戶,交房租給商場時,會收到增值稅專用發(fā)票,我們轉(zhuǎn)租的小商鋪未開發(fā)票,請問詳細(xì)的賬務(wù)處理!是否要將房租換算成不含稅價,計算增值稅一銷項?剛接手該公司,以前的會計做成預(yù)收,申報成O收入,這如何處理?
老師好,我們公司與另一個公司簽訂了商務(wù)車租賃合同(有租賃合同),租期是兩年,對方給我們公司出了結(jié)算單,請教一下這個可以根據(jù)結(jié)算單上的總租金直接入賬嗎?(只掛賬,不付款)需要對方開發(fā)票嗎?
老師好!物業(yè)公司前期裝修商鋪后要出租,在商鋪裝修過程中,人工這塊是清包工給個人,也就是包工頭,包工頭沒有臨時稅務(wù)登記證,請問按承包經(jīng)營合同簽訂的款項,包工頭能按經(jīng)營所得開發(fā)票給我們公司嗎?
我們公司租一塊地建一棟商業(yè)樓,工程施工合同是發(fā)包方是土地所有權(quán)人,但是實(shí)際出資的是我們公司,工程款是由我司支付,請問到時承包方結(jié)算工程款的時候是開票給我們還是開票給發(fā)包方?怎么樣操作才能讓承包方開票給我們
@董孝彬老師,別的老師別回答
這個商品是面大師 食用糯米紙(食用淀粉膜),但是供應(yīng)商開成了食用糯米紙,這種票可以收嗎,算開票名稱不齊全嗎
預(yù)收租金什么時候確認(rèn)收入
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價低于股權(quán)原價,沒交個人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個單位如果只有一個人發(fā)年終獎可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報增值稅時候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒有印花稅稅種可以不申報印花稅嗎
老師,可以說清楚點(diǎn)嗎?是增值稅9%,另外附加稅,合計12%印花稅是怎么計算,是按合同金額計算12%點(diǎn)繳合同印花稅嗎?謝謝
您好, 您需要繳納增值稅9% 附加稅合計12% 印花稅1‰ 登錄電子稅務(wù)局我要辦稅申報及繳納填寫對應(yīng)的申報表,申報繳納
您好, 印花稅按照合同金額乘以1‰,