您好,是物業(yè)公司代收代付電費(fèi)還是銷售電費(fèi)?
小規(guī)模物業(yè)公司,收的電費(fèi),怎么做賬
老師,小規(guī)模物業(yè)公司收取業(yè)主水電費(fèi)怎么入賬
#物業(yè) #小規(guī)模物業(yè)公司 收業(yè)主電費(fèi)怎么交稅?謝謝
小規(guī)模物業(yè)公司電力局的電還沒有接好,多收的電費(fèi)退給業(yè)主怎么做賬
小規(guī)模物業(yè)公司開具代墊電費(fèi)發(fā)票,怎么做賬
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對(duì)嗎?為什么我的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上,隔著362.48這筆金額,利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對(duì)應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對(duì)應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒有問題 2:總包會(huì)計(jì)說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個(gè)人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對(duì)方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報(bào),對(duì)于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
付重了1年前建廠房用的沙子水泥款,該怎么銷賬,分錄怎么做
建筑公司,要給外面找得小工發(fā)工資,幾千塊錢,該怎么做,能做工資表嗎
老師您好,公司的一般納稅人想建房產(chǎn)土地稅,幫我粗略算計(jì)算一下,它的建筑面積為89平米,土地面積為34平方米。房子原值大約在9萬元左右,土地租金每平方在4元左右,老師,您大約能算出來多少錢每個(gè)月交房產(chǎn)稅和土地稅
月末物業(yè)去交,學(xué)校里用電,在交錢給物業(yè),這樣是代收吧?
您好,按您的描述,是代收代付,您收款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,購(gòu)電,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
他還要開票,怎么辦呢?
物業(yè)去交電費(fèi),取得的是整體的發(fā)票,物業(yè)要是給學(xué)校開票,怎么開呢
您好,您給對(duì)方按費(fèi)用分割單。即全部電費(fèi)根據(jù)對(duì)方使用情況行分?jǐn)偟慕痤~,雙方簽字確認(rèn)。
費(fèi)用分割單,有什么格式嗎?
您好,沒有固定格式,雙方根據(jù)實(shí)際情況,自行設(shè)計(jì),注明各方分?jǐn)偨痤~。
要不要復(fù)印一張普票給學(xué)校呢?
學(xué)校拿到分割單,可以正常做賬吧
您好,可以復(fù)印普通發(fā)票。對(duì)方拿到分割單,視同取得發(fā)票。只是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。
在復(fù)印的普票上,寫上他交錢的金額,蓋章,不另外寫分割單了,這樣行嗎?
您好,是不可以,分割單要注明對(duì)方使用數(shù)量以及對(duì)應(yīng)金額。必須要分割單。
學(xué)校的電費(fèi)打到我公賬上了,我怎么做賬呢?
您好,按您的描述,是代收代付,您收款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,購(gòu)電,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
老師,不好意思,今天問得有點(diǎn)多了,別嫌麻煩啊。學(xué)校電費(fèi)打到公賬上了,電費(fèi)我們是用現(xiàn)金交的,
您好,您客氣,根據(jù)分割單確認(rèn)對(duì)方電費(fèi)付款分錄,借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。
假如電費(fèi)用現(xiàn)金一共交了2萬,學(xué)校用了5000,,那我做賬時(shí),要分開:借管理費(fèi)用--電費(fèi) 15000 借:其他應(yīng)付款5000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金20000 這樣對(duì)嗎?
您好,是的,您的理解非常正確。其他應(yīng)付款核算對(duì)方電費(fèi)代收代付。
謝謝,非常感謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!