同學(xué)你好 填報納稅人清算過程中各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格的金額。

老師,中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表上面的剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表的第一行怎么填寫?寫什么呢
稅務(wù)注銷,電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報,資產(chǎn)負(fù)債表上有余額的就只剩下,其他應(yīng)付款期末余額為1000,未分配利潤期末余額為-1000,,1、怎么填報“負(fù)債清償損益明細(xì)表”上的賬面價值,計稅基礎(chǔ),清償金額 2、“剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表”,未分配利潤為負(fù)數(shù),需要填寫表上的累計未分配利潤嗎?
在企業(yè)注銷,填寫企業(yè)所得稅清算表時,“剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表中”,股東名稱、投資比例、投資額怎么填寫呢?因為我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上看到都是0,那這200萬是誰投資的呢?
在企業(yè)注銷,填寫企業(yè)所得稅清算表時,“剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表中”,股東名稱、投資比例、投資額怎么填寫呢?因為我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上看到都是0,那這200萬是誰投資的呢?
老師,請問清算企業(yè)所得稅申報表、資產(chǎn)處置損益名西比奧、負(fù)債清償損益明細(xì)表和剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表,這個表是要怎么填寫的嗎?是填最后那天賬上的金額嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師我想問下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費信用管理評級那個,評A,B是看扣分判級標(biāo)準(zhǔn)評,還是看指標(biāo)評價分?jǐn)?shù)?
進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國外一個公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個介紹中介公司出服務(wù)費,這個服務(wù)費需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車輛 我們給個人也開了發(fā)票 二手公司也開了發(fā)票。我們按我們公司開出的入賬就可以了吧
老師您好,請問微信支付給員工的工資,需要申報個人所得稅嗎?
對方賬戶打美元到我們對公戶,我們需要怎么操作?我們沒有美元賬戶能接收嗎?
先報銷后補(bǔ)票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專票也能用對吧
是附表1上面的金額嗎?
這張表上面的可變金額嗎
是的 資產(chǎn)清場明細(xì)表的可變現(xiàn)金額