你好 是的 包括免稅這部分的
老師,農業(yè)有限公司種植水果,免稅,租金收入每月1萬元,那每月10萬免交增值稅,總收入包括免稅的那一部分收入嗎
餐飲行業(yè)有免稅收入和征稅收入,購進農產產水果等進項稅需要轉出,那么有無法劃分的進項稅額轉出按免稅比例扣出進項稅,需進項稅轉出。這部分包括每月水電取暖費嗎?收到19年的發(fā)票可以正常抵扣不做轉出嗎?
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
老師,我公司小規(guī)模,每月都沒超過15萬收入。1-3月免稅,但4-9月都沒計提增值稅,我現在能不能在10月賬上補提增值稅到減免稅額中呢?那我去10月發(fā)生的收入,是等到1月做賬計提,還是每月都可以計提呢?
老師,現在小規(guī)模10以內免稅,但確認收入時有應該稅費-應交增值稅,但收入不到10萬,月末要結轉至營業(yè)外收入,那這部分增值現金流量表應該計入那個項目?
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應付賬款,借:應付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
2019年12月就開始做稅務登記了,一直都是0申報,1月就有收入了,我是按每月來做賬還是都放到9月來做賬?這樣做是不是收入都算到9月份了就好高了?
你好 按月來做賬 。做賬都是按月來做賬的 。 你12月就稅務報道了 你應該是12月開始建賬的 。 你不會是2020.9月才建賬吧 ?
是啊,之前他們都是0申報,怎么搞?10月怎么申報?
你好 你們這樣報是有風險的 。 你最好是去12月建賬 然后去按月報稅 去修改之前申報表的。
12月沒有收入成本,按月報稅怎么報?去稅務局人工報?
你好 比如你們沒有收入和成本 。你的增值稅、附加稅就是0報 。 你們企業(yè)所得稅 如果當時有比如工資 固定資產折舊這些的 那么你企業(yè)所得稅就要按實際發(fā)生的金額來報了。 要修改就要去稅務局大廳改的。
成本票一張票都沒拿過來,12月的他說沒取到發(fā)票,那12月還要不要做賬進去?還是做0成本?
你好 按實際來做賬成本。 要真實的體現業(yè)務。只是沒有發(fā)票匯算無法稅前扣除。 你問下對方是否可以補發(fā)票給你們 。
還好沒有收入,12月可以做0申報,費用成本結轉到2020年1月做管理費用吧
你好 嗯 你只要在2020年里面的費用 就可以直接做費用了。 不然你還得走以前年度損益調整 這個科目就有點麻煩了。 盡快調整下 。 馬上還有幾個月還得年報了 。 你到時臨近處理 時間怕不夠。
那我12月的成本不做賬了直接做到2020年可以嗎?因為票又沒拿過來,用友系統(tǒng)2019年不結轉的話2020年我又用不了。我想先把2020年的收入票錄進去
你好 你如果12月已經0報了。 如果12月發(fā)的金額很小 你可以補做到2020年里面去。
12月是長期待攤費用開辦費啦,我做到2020年1月,也先待攤費用再結轉管理費用嗎
你好 你計入了 到時進入了營業(yè)期就要開始分攤了 是的
假如6月做的稅務登記,7月認定有效期起。我可以從7月建賬嗎?
你好 可以 。 如果你6月暫時沒有什么業(yè)務的話 。 你可以7月建賬的
6月有收入,我建賬建的7月了
你好 那你6月就要建賬了。 因為你6月要報稅的 。特別是月報 還是要和申報一致的。