這個不對,轉(zhuǎn)股東做借其他應(yīng)收款 貸銀行這樣才對,私戶付款做借原材料 貸其他應(yīng)收款
老師請問接手新公司看到之前帳上的100萬實收資本到帳后又轉(zhuǎn)給股東,會計分錄做的借現(xiàn)金 貸銀存,購買材料款用現(xiàn)金支付,這樣正確嗎?
老師:有一個公司的會計交來他們的帳冊和資產(chǎn)負債表,資 產(chǎn)負債表上有100多萬的現(xiàn)金,貸方是實收資本,但是實際上股東還沒有出繳注冊資金,所以我想沖他的現(xiàn)金和實收資金,但是我翻了他這幾年的帳,沒有一筆分錄是借現(xiàn)金和貸實收資本的,這樣的話又沒辦法沖,所以他壓根做出來的帳都是亂的,他資產(chǎn)負債表上的存貨和明細帳上的存貨也不一至,這樣的話新的一年開始我還要按他給的數(shù)據(jù)去當期初數(shù)據(jù)入嗎?
老師,我是出納,現(xiàn)在遇到一個問題,平常我們以現(xiàn)金賬為主,比如收到顧客的一筆貨款,打入公帳,我們是商貿(mào)公司,那這筆收入會做進現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行,轉(zhuǎn)入公帳,現(xiàn)在遇到一個問題,公司現(xiàn)在購買產(chǎn)品需要公帳打款50萬,老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬到公帳,另外20萬是以公帳名義貸款,貸款額直接到公帳上,現(xiàn)在我想請問:1,現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬,但實際沒這么多,所以貸款20萬,如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫存?50萬轉(zhuǎn)給銀行存款,但是現(xiàn)在是貸款這20萬,我應(yīng)該怎么做賬呢,老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬,可以這樣嗎,那每個月從公帳扣除本息了怎么辦呀
老師好!母公司做為股東以借款形式從發(fā)行收取資金0.2萬元,然后以投入項目資本金形式投入到他的子公司,賬務(wù)處理:1.母公司收到款時:借:銀行存款 貸:長期借款 支付給子公司時:借:長期股權(quán)投資 --xx公司 貸:銀行存款 2. 子公司收到此款時: 借:銀行存款 貸: 實收資本--xx母公司 這樣做會計分錄對嗎?然后子公司是否還要繳2.5的印花稅?謝謝老師. 2.子公司:借:
老師好!請問前任會計2020年有買入一批原材料,(1)公司對公賬號已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計做錯分錄了,實際上沒有現(xiàn)金多付一次 請問現(xiàn)在要如何處理
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
之前分錄做錯了,現(xiàn)在應(yīng)該如何正確處理
借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金,摘要寫調(diào)之前xx憑證,借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
那之前的材料發(fā)票都是用的現(xiàn)金科目做的,咋辦呀
摘要寫調(diào)之前xx憑證,借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 實際是不是老板私戶付款的
是的。您的意思應(yīng)該先做其他應(yīng)收款,再轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,這樣理解對嗎?
不好意思,更正上面回復(fù)這個回復(fù)為準,看混問題你這個后續(xù)付款也老板墊付這個做調(diào)xx憑證借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款 -掛老板名字,摘要寫調(diào)之前xx憑證 借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金,