股東大會(huì)(董事會(huì))做出分紅決議后 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利(應(yīng)付利潤(rùn)) 應(yīng)交稅費(fèi)(其他應(yīng)付款)-個(gè)人所得稅 正式分紅時(shí) 借:應(yīng)付股利 應(yīng)交稅費(fèi)(其他應(yīng)付款)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
老師想請(qǐng)問(wèn)下,我們是兩個(gè)公司用的一張卡,然后利潤(rùn)是做在一起的,年底股東分紅又要把另外一個(gè)公司的利潤(rùn)給拋出來(lái),然后資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)就會(huì)多出來(lái)一坨,這個(gè)另外一個(gè)公司的利潤(rùn)又不分紅的,因?yàn)槭翘潛p的,不太清楚會(huì)計(jì)分錄怎么寫,然后這個(gè)多出來(lái)的凈利潤(rùn)調(diào)到哪個(gè)科目
請(qǐng)問(wèn),本來(lái)是年底才分紅的,公司提前拿出3%的股份分紅來(lái)激勵(lì)員工,分錄應(yīng)怎樣做呢
我公司主營(yíng)生產(chǎn)不銹鋼外加工的,不銹鋼家居,鐵板加工,記賬分類不清,利潤(rùn)成本耗損混亂,今后員工要投資入股,年底分紅這塊,之前是請(qǐng)會(huì)計(jì)公司做賬,現(xiàn)在想自己來(lái)管理財(cái)務(wù)出納,所以想好好學(xué)習(xí)一下
老師,想請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于股東分紅的問(wèn)題,股東年末分紅,如果按常規(guī)操作是公司代扣代繳2萬(wàn)的個(gè)稅,銀行轉(zhuǎn)賬是轉(zhuǎn)出8萬(wàn),但是股東這邊本身有多轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的往來(lái)款,就用個(gè)稅直接抵扣的往來(lái)款,然后銀行轉(zhuǎn)賬還是轉(zhuǎn)的10萬(wàn),這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)公司之前一直是認(rèn)繳100萬(wàn)的,暫時(shí)未分過(guò)紅,這次老板想要算出2022年1-10月賬上有多少利潤(rùn),進(jìn)行實(shí)繳,然后新增一位股東進(jìn)來(lái),到時(shí)工商上面要做股權(quán)變更,請(qǐng)問(wèn)這里分錄怎么做呢?先讓未分配利潤(rùn)還是凈利潤(rùn)做實(shí)收資本的分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話,我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
一定要做前面兩條分錄嗎
您好,需要做前面的分錄,不是年底也沒(méi)有關(guān)系的,未分配利潤(rùn)會(huì)有期初余額的
好的,謝謝老師!