您好,您清單里有的行中外合作油氣田標(biāo)識沒有填0
發(fā)票清單導(dǎo)入時,顯示不支持開具中外合作油氣田類發(fā)票,請確保中外合作油氣田標(biāo)識全部為0,這是什么原因?
開發(fā)票清單導(dǎo)入時顯示稅收分類編碼版本號,中外合作油氣標(biāo)識,價格方式格式錯誤
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)A、B兩種卷煙。A種卷煙不含稅調(diào)撥價為每標(biāo)準(zhǔn)條73元,最高不含稅售價為每標(biāo)準(zhǔn)條78元;B種卷煙不含稅調(diào)撥價為每標(biāo)準(zhǔn)條58元,最高不含稅售價為每標(biāo)準(zhǔn)條62元。3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)月初庫存外購應(yīng)稅煙絲金額為0,當(dāng)月從乙卷煙廠購入一批已稅煙絲,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款30萬元、增值稅稅額3.9萬元,已經(jīng)驗(yàn)收入庫。(2)領(lǐng)用購入煙絲的50%,生產(chǎn)A種卷煙200箱(250條/箱,200支/條)。其中,100箱銷售給某商場,當(dāng)月結(jié)清款項(xiàng);另外100箱用于抵償所欠外單位貨款。(3)領(lǐng)用購入煙絲的40%,生產(chǎn)B種卷煙200箱,作為股本與甲企業(yè)合資成立一家煙草零售經(jīng)銷商--M公司。(4)領(lǐng)用購入煙絲的10%,委托W企業(yè)加工一種新型低焦油卷煙3箱,W企業(yè)按每箱0.2萬元收取加工費(fèi)(不含稅),當(dāng)月加工完成后全部交給甲卷煙廠,W企業(yè)代扣代繳消費(fèi)稅。甲廠將這3箱新型卷煙銷售給某商場,售價3.2萬元/箱。(煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,A種卷煙和新型低焦油卷煙適用的消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支,B種卷煙適用的消費(fèi)稅稅率為36%加0.00
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)A、B兩種卷煙。A種卷煙不含稅調(diào)撥價為每標(biāo)準(zhǔn)條73元,最高不含稅售價為每標(biāo)準(zhǔn)條78元;B種卷煙不含稅調(diào)撥價為每標(biāo)準(zhǔn)條58元,最高不含稅售價為每標(biāo)準(zhǔn)條62元。3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)月初庫存外購應(yīng)稅煙絲金額為0,當(dāng)月從乙卷煙廠購入一批已稅煙絲,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款30萬元、增值稅稅額3.9萬元,已經(jīng)驗(yàn)收入庫。(2)領(lǐng)用購入煙絲的50%,生產(chǎn)A種卷煙200箱(250條/箱,200支/條)。其中,100箱銷售給某商場,當(dāng)月結(jié)清款項(xiàng);另外100箱用于抵償所欠外單位貨款。(3)領(lǐng)用購入煙絲的40%,生產(chǎn)B種卷煙200箱,作為股本與甲企業(yè)合資成立一家煙草零售經(jīng)銷商--M公司。(4)領(lǐng)用購入煙絲的10%,委托W企業(yè)加工一種新型低焦油卷煙3箱,W企業(yè)按每箱0.2萬元收取加工費(fèi)(不含稅),當(dāng)月加工完成后全部交給甲卷煙廠,W企業(yè)代扣代繳消費(fèi)稅。甲廠將這3箱新型卷煙銷售給某商場,售價3.2萬元/箱。(煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,A種卷煙和新型低焦油卷煙適用的消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支,B種卷煙適用的消費(fèi)稅稅率為36%加0.00
導(dǎo)入文件數(shù)據(jù)不符合規(guī)范,開票軟件不支持開具中外合作油汽田類發(fā)票,請核實(shí)確保中外合作油汽田標(biāo)識為零
你好 老師 我想知道房地產(chǎn)企業(yè)的賬務(wù)規(guī)范,我應(yīng)該查哪些文件?
老師好 我的問題 : 用完工百分比確認(rèn)的收入成本 已經(jīng)完工了把所有的科目也對沖了 但是又產(chǎn)生了售后費(fèi)用 產(chǎn)生的售后維修費(fèi)我怎么做賬
如果我們投資款剛打進(jìn)來,然后就借給別的公司錢,可以么?
我把視頻下載到這個下載里,會員到期了還能看嗎
老師 請教個問題 我們的辦公地方也是租的 然后呢有一間是空著的 就租了出去 這個別人打進(jìn)來的租賃費(fèi) 我可以做營業(yè)外收入嗎 對方不要發(fā)票我們也開不了租賃費(fèi)發(fā)票
公司今天新獲得一張軟件著作權(quán)登記證書,取得方式是原始取得,財(cái)務(wù)需要做什么會計(jì)處理嗎?以后的開票內(nèi)容又會有變化嗎?
請問老師,甲單位承包了一個加油站乙,2023年承包的,2024年的時候,乙被稅務(wù)查到,要補(bǔ)繳2023年度稅款100多萬,乙自己去稅務(wù)局繳納了100多萬滯納金,因此甲沒有做賬,因?yàn)椴皇羌字Ц兜?,但?024年匯算清繳的時候稅務(wù)讓甲方調(diào)增2024年匯算清繳的申報(bào)表100萬,因?yàn)槭菧{金。但是甲方調(diào)增還得多交稅款呀,罰款是2023年甲方承包之前的罰款,請問現(xiàn)在甲方怎么處理?
老師,我女兒今年讀大四會計(jì)學(xué)專業(yè),考了會計(jì)初級證書,2026年要不要繼續(xù)教育
老師 我們店本來是個體工商戶銷售板材,因?yàn)橐庸ぱb對方必須我們提供13%的專票,就又成立了一家一般納稅人公司 兩個主體都是同一法人一個營業(yè)場所,想知道一般納稅人做賬就只報(bào)開票收入還是要申報(bào)點(diǎn)無票收入避免風(fēng)險(xiǎn),如何避免風(fēng)險(xiǎn),平時注意哪些問題
老師,請問一下小規(guī)模公司。老板轉(zhuǎn)入股東投資款,每個月轉(zhuǎn)一點(diǎn)進(jìn)公戶,能再明年1月份再全部一起申報(bào)嗎?沒有必須季度申報(bào)吧?也沒有核定印花稅。
已經(jīng)全部填0了,還是這樣
您最好使用導(dǎo)出的模板,然后復(fù)制行粘貼行的形式操作,然后在試一試,有可能格式問題
格式已修改,還是不能導(dǎo)入
我們以前碰到過這樣操作就解決了,還不行聯(lián)系下客服吧