同學你好 可以的,那個五千是累計的
我們公司有個員工的個稅8月漏申報了,怎么辦,可以合到9月一塊申報嘛
10月有幾個員工漏報了個稅,可以和11月的個稅合并一起申報嗎
老師,現(xiàn)在新公司8月成立,我是8月20進公司的,現(xiàn)在公司只有我一個員工,8月工資要到9月底發(fā),9月初個稅怎么申報
單位個稅申報有一個員工5月份沒發(fā)工資我給申報了,6到8月份申報是0,實際8月份才發(fā)的5到8的工資,我這9月份該怎么申報
稅務(wù)上5月有個人工資 漏計提 漏申報 可以 在個稅平臺不更正5月的 在申報9月工資申報工資時加在9月嗎?因為更正要逐月更正 8-5月都要改了就
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔,公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔,分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構(gòu)意思是不獨立核算嗎?需要和總機構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
社保的話減掉幾個月的,這個月才給他補8月的社保
那我賬務(wù)處理計提工資,還計提這個當月沒申報的工資的金額嘛?
還是需要計提的哦
哦,那和申報工資不一樣,沒事吧
可以補申報嘛?
你按照申報的來計提
剛不是告訴我漏申報的那個也要計提?
對,你這個月一塊申報不是嗎
對,9月時一塊申報,然后九月一塊計提是這樣嗎
對的,這樣操作就可以的
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝