同學你好 承租方繳納房產(chǎn)稅,土地使用稅要怎么做會計分錄。 借,管理費用 貸,銀行存款 ,那出租方怎么做會計分錄錄 收款 借,銀行存款 貸,其他應付款 交稅 借,其他應付款 貸,銀行存款
我們公司收到稅局正式通知,免征2019年度房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,其中房產(chǎn)稅是從租已繳納,土地使用稅沒繳納,現(xiàn)在要怎么處理?會計分錄? 2019已經(jīng)計提
老師好,承租方繳納房產(chǎn)稅,土地使用稅要怎么做會計分錄。稅費是由出租方申報繳納,我們再將稅款匯到出租方公戶賬號扣繳,那出租方怎么做會計分錄錄
我們收到房東代開的租房發(fā)票,備注欄寫的:由支付方代扣代繳個稅,我們是支付方,公司報完個稅后分錄該怎么做,個稅還是公司承擔,房東是不會再給我們了
老師你好,我單位是事業(yè)單位,因出租國有資產(chǎn)產(chǎn)生租賃收入,租賃收入全額上繳國庫非稅收入,之前分錄是: 收到租金時: 借:銀行存款 貸:應繳財政款 上繳國庫非稅收入時: 借:應繳財政款 貸:銀行存款 目前稅局通知要求要做為單位收入繳納增值稅與企業(yè)所得稅,印花稅,請問我的會計分錄要如何做了,稅金方面我是稅金及附加科目還是用所得稅費用,新手會計,不太懂,請老師回答時能詳細點,謝謝!
老師:我們購買公寓收到購房發(fā)票,一部分是出租,一部分自用,怎么入賬,分錄怎樣寫啊,怎樣計提折舊費?需要繳納什么稅款嗎?謝謝
老師您好 麻煩問下,進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在銷售方需要紅沖,是銷售方開紅字信息確認單還是購買方開具呢
員工向公司借款,然后分三四次還回來怎么做賬啊?
老師我有50元稅已抵扣,票到了才發(fā)現(xiàn)是買化妝品和醫(yī)藥的這個只能轉出去嗎?如果轉出怎么寫分錄
你好,請問53萬工資和100萬工資各交多少稅
你好,工資收入53萬和100萬各交多少稅
老師請問工會經(jīng)費怎么計算 工資總額的2%的30%上交 是工資總額*2%*30%嗎
我們公司是一家個人獨資企業(yè),我們自己種的草莓呀,水果銷售出去沒有加工的,可以開免稅發(fā)票嗎?我們是一般納稅人。不需要備案吧
老師,我們法人現(xiàn)在是退休人員了,那年底分紅給他,他還需要的交個稅嗎?
這張表是不是報企業(yè)所得稅時可以彌補虧損 101996.56?
老師,我注冊的這個分公司弄好之后怎么沒有統(tǒng)一社會信用代碼和成立日期這個是在政務網(wǎng)的截圖
如果出租方先申報繳納稅款了,承租方過段時間再把稅款匯到出租方公戶賬號,那出租方要怎么做分
不用做營業(yè)稅金及附加科目
不用做營業(yè)稅金及附加科目嗎嗎
同學你好 出租方本沒有承擔這部分稅款,不是出租方的稅金及附加的;
如果出租方先申報繳納稅款了,承租方過段時間再把稅款匯到出租方公戶賬號,那出租方要怎么做分錄
同學你好 申報稅款 借,其他應收款 貸,銀行存款 收到對方打入的款項 借,銀行存款 貸,其他應收款
出租方,承租方都沒有用到營業(yè)稅金及附加科目,稅務要看企業(yè)一年交多少房產(chǎn)稅,土地使用稅,科目上看不到。
同學你好 這個不是出租方的稅金及附加,因為出租方并沒有實際承擔這部分稅款;所以如果出租方要做稅金及附加,收到款項還要沖減稅金及附加; 也不是承租方的稅金及附加,因為本來這個稅費是由出租方自已的承擔的;