同學(xué)您好: 根據(jù)你提供的資產(chǎn)負(fù)債表是到3月的,里面有發(fā)生額,那說明他們是有業(yè)務(wù)發(fā)生的,只是沒有建賬而已,你們建賬前需要核對下他們現(xiàn)在賬面的金額是否正確,是否需要調(diào)整,調(diào)整到正確的金額后再進(jìn)行建賬即可。 以上是相關(guān)問題解答,如有疑問再溝通
老師,建筑公司小規(guī)模納稅人的會計(jì)科目有哪些?期初建賬,資產(chǎn)負(fù)債表上所有期初數(shù)據(jù)為0嗎?我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,股東變了的,客戶沒有交給我們,他們的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)我們沒有
老師,我們老板接手轉(zhuǎn)讓過來的公司,沒有科目余額表,有資產(chǎn)負(fù)債表,他們年初數(shù)是0,期末數(shù)也不完整,我把表發(fā)來你看下,能否用資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)建賬?
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,以前他們沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,就沒有建賬,沒有科目余額表,我們建賬時(shí)怎樣做呢?這是他們資產(chǎn)負(fù)債表
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,我剛接了一個(gè)成立了一年的公司的賬,賬很亂,他們把賬套也刪了,那我建賬的時(shí)候怎么弄,我還是沒搞明白,我有個(gè)科目9月份的余額表,還有7-9月份的資產(chǎn)負(fù)債表,我按哪個(gè)建起初數(shù)?我剛開始用的科目余額表,測算不平衡
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
我們不在同個(gè)地方,無法核對他們賬面金額,其他應(yīng)付款就是發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嗎?3000是利潤表中的管理費(fèi)用
轉(zhuǎn)讓的時(shí)候他們賬面的庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款你們是怎么約定的?如果說轉(zhuǎn)讓的時(shí)候賬面的現(xiàn)金余額他們不給你們,那你們建賬的時(shí)候報(bào)表中的庫存現(xiàn)金余額就是0,如果給你們,那你們應(yīng)向他們索要這筆款項(xiàng),然后入賬。還有報(bào)表中的其他應(yīng)付款,如果說他們已經(jīng)自己承擔(dān)了,那你們建賬時(shí)候金額填0即可,如果說也是你們承擔(dān),那你們應(yīng)該和對方核對下金額的準(zhǔn)確性再入賬即可。