同學(xué)您好: 根據(jù)你提供的資產(chǎn)負(fù)債表是到3月的,里面有發(fā)生額,那說(shuō)明他們是有業(yè)務(wù)發(fā)生的,只是沒(méi)有建賬而已,你們建賬前需要核對(duì)下他們現(xiàn)在賬面的金額是否正確,是否需要調(diào)整,調(diào)整到正確的金額后再進(jìn)行建賬即可。 以上是相關(guān)問(wèn)題解答,如有疑問(wèn)再溝通
老師,建筑公司小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)科目有哪些?期初建賬,資產(chǎn)負(fù)債表上所有期初數(shù)據(jù)為0嗎?我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,股東變了的,客戶沒(méi)有交給我們,他們的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)我們沒(méi)有
老師,我們老板接手轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)的公司,沒(méi)有科目余額表,有資產(chǎn)負(fù)債表,他們年初數(shù)是0,期末數(shù)也不完整,我把表發(fā)來(lái)你看下,能否用資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)建賬?
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,以前他們沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,我們建賬時(shí)怎樣做呢?這是他們資產(chǎn)負(fù)債表
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,我剛接了一個(gè)成立了一年的公司的賬,賬很亂,他們把賬套也刪了,那我建賬的時(shí)候怎么弄,我還是沒(méi)搞明白,我有個(gè)科目9月份的余額表,還有7-9月份的資產(chǎn)負(fù)債表,我按哪個(gè)建起初數(shù)?我剛開(kāi)始用的科目余額表,測(cè)算不平衡
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶他們需要開(kāi)什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
我們不在同個(gè)地方,無(wú)法核對(duì)他們賬面金額,其他應(yīng)付款就是發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嗎?3000是利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用
轉(zhuǎn)讓的時(shí)候他們賬面的庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款你們是怎么約定的?如果說(shuō)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候賬面的現(xiàn)金余額他們不給你們,那你們建賬的時(shí)候報(bào)表中的庫(kù)存現(xiàn)金余額就是0,如果給你們,那你們應(yīng)向他們索要這筆款項(xiàng),然后入賬。還有報(bào)表中的其他應(yīng)付款,如果說(shuō)他們已經(jīng)自己承擔(dān)了,那你們建賬時(shí)候金額填0即可,如果說(shuō)也是你們承擔(dān),那你們應(yīng)該和對(duì)方核對(duì)下金額的準(zhǔn)確性再入賬即可。