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老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,以前他們沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,我們建賬時(shí)怎樣做呢?這是他們資產(chǎn)負(fù)債表

老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,以前他們沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,我們建賬時(shí)怎樣做呢?這是他們資產(chǎn)負(fù)債表
2020-09-21 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-21 11:49

同學(xué)您好: 根據(jù)你提供的資產(chǎn)負(fù)債表是到3月的,里面有發(fā)生額,那說(shuō)明他們是有業(yè)務(wù)發(fā)生的,只是沒(méi)有建賬而已,你們建賬前需要核對(duì)下他們現(xiàn)在賬面的金額是否正確,是否需要調(diào)整,調(diào)整到正確的金額后再進(jìn)行建賬即可。 以上是相關(guān)問(wèn)題解答,如有疑問(wèn)再溝通

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快賬用戶8255 追問(wèn) 2020-09-21 11:55

我們不在同個(gè)地方,無(wú)法核對(duì)他們賬面金額,其他應(yīng)付款就是發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嗎?3000是利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2020-09-21 12:35

轉(zhuǎn)讓的時(shí)候他們賬面的庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款你們是怎么約定的?如果說(shuō)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候賬面的現(xiàn)金余額他們不給你們,那你們建賬的時(shí)候報(bào)表中的庫(kù)存現(xiàn)金余額就是0,如果給你們,那你們應(yīng)向他們索要這筆款項(xiàng),然后入賬。還有報(bào)表中的其他應(yīng)付款,如果說(shuō)他們已經(jīng)自己承擔(dān)了,那你們建賬時(shí)候金額填0即可,如果說(shuō)也是你們承擔(dān),那你們應(yīng)該和對(duì)方核對(duì)下金額的準(zhǔn)確性再入賬即可。

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同學(xué)您好: 根據(jù)你提供的資產(chǎn)負(fù)債表是到3月的,里面有發(fā)生額,那說(shuō)明他們是有業(yè)務(wù)發(fā)生的,只是沒(méi)有建賬而已,你們建賬前需要核對(duì)下他們現(xiàn)在賬面的金額是否正確,是否需要調(diào)整,調(diào)整到正確的金額后再進(jìn)行建賬即可。 以上是相關(guān)問(wèn)題解答,如有疑問(wèn)再溝通
2020-09-21
你好!接手的原單位如果存在的話,需要根據(jù)原單位科目余額表繼續(xù)往下做不是零。
2020-09-16
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.按照以前的數(shù)據(jù)來(lái)
2020-09-23
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里只有貨幣資金、其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn),看上去像是借款42000,然后花了3000做費(fèi)用。需要核實(shí)情況,明確銀行賬戶和借款人信息,無(wú)誤的話可以以此為依據(jù)建賬。
2020-09-18
需補(bǔ)調(diào) 2024 年關(guān)鍵賬(如 1 月投資款:借銀行存款,貸實(shí)收資本),確保銀行與實(shí)收資本真實(shí)反映。2024 年其他業(yè)務(wù)按重要性補(bǔ)錄,2025 年 1-5 月以調(diào)整后數(shù)據(jù)為期初正常建賬,保證賬務(wù)銜接與合規(guī)。
2025-06-11
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