你好 分情況來看的:比如 醫(yī)療機構從事醫(yī)療美容業(yè)務,未含在《全國醫(yī)療服務價格項目規(guī)范》所列服務中,故無論以何種形式收取費用,均應按服務業(yè)———其他服務稅目全額繳納增值稅稅。 按1% ; 如果 根據(jù)《銷售服務、無形資產、不動產注釋》(財稅〔2016〕36號) “ 生活服務,是指為滿足城鄉(xiāng)居民日常生活需求提供的各類服務活動。包括文化體育服務、教育醫(yī)療服務、旅游娛樂服務、餐飲住宿服務、居民日常服務和其他生活服務。教育醫(yī)療服務,包括教育服務和醫(yī)療服務。 (2)醫(yī)療服務,是指提供醫(yī)學檢查、診斷、治療、康復、預防、保健、接生、計劃生育、防疫服務等方面的服務,以及與這些服務有關的提供藥品、醫(yī)用材料器具、救護車、病房住宿和伙食的業(yè)務?!?如果您企業(yè)提供的服務屬于“醫(yī)療服務”的范疇的話,是屬于生活服務大類的,是可以享受在疫情期間免征增值稅優(yōu)惠的。

醫(yī)療美容行業(yè)開票應該怎么開呢?大類是生活服務教育醫(yī)療服務嗎?如果開玻尿酸應該怎么開?稅率是1%嗎?小規(guī)模納稅人,怎么操作呢
我裝修公司為小規(guī)模納稅人 在一項工程中我方在稅務局代開了一張名字叫玻璃板及安裝的發(fā)票 本來該工程大部分材料由對方提供 但是玻璃板由我們自己提供并安裝 稅務局應該幫我們開成建筑服務類還是貨物類 若已經(jīng)開成貨物我們到時候應該怎么申報呢 因為是百分之一的票 不管開成什么增值稅是一樣的
我裝修公司為小規(guī)模納稅人 在一項工程中我方在稅務局代開了一張名字叫玻璃板及安裝的發(fā)票 本來該工程大部分材料由對方提供 但是玻璃板由我們自己提供并安裝 稅務局應該幫我們開成建筑服務類還是貨物類 若已經(jīng)開成貨物我們到時候應該怎么申報呢 因為是百分之一的票 不管開成什么增值稅是一樣的
老師您好,小規(guī)模納稅人,如果業(yè)務發(fā)生在2022年12月至2023年1月期間,開票時間在223年1月,那么是等開票再做賬嗎?那怎樣反應去年12月發(fā)生的那段業(yè)務呢、權責發(fā)生制怎么反應在去年第四季度呢?蟹蟹老師
老師你好,準備到一家公司應聘,該公司是醫(yī)療服務,想了解這公司屬服務行業(yè)嗎,如果是服務行業(yè)稅率是多少?小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開票稅率是多少
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調,凍品速食飲品,水產,稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產經(jīng)營相關,金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
那意思是玻尿酸開票是按照 *醫(yī)療服務*玻尿酸 稅率1%來開票嗎
你好 是的 小規(guī)模的話是按1%
如果明細到具體哪個手術是可以的嗎,還是說沒有必要
你好 可以 明細開票 你們可以自己后面加 。 前面大類不能變的
那么手術收入一般用的單位是什么呢
你好 寫 單位按次就行了。