您好,計(jì)算企業(yè)所得稅需要應(yīng)納稅所得額,只有利潤(rùn)總額不夠。
老師,您好,公司為商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,資產(chǎn)總額300萬(wàn),19年12月底利潤(rùn)總額265123.17元,利潤(rùn)表上,減:所得稅費(fèi)用,應(yīng)該填寫(xiě)多少?
老師,我們公司利潤(rùn)總額30萬(wàn),但是用了固定資產(chǎn)一次性扣除的政策后,納稅調(diào)整后所得為-16萬(wàn)。應(yīng)納稅所得額為0,不需要交企業(yè)所得稅。那現(xiàn)在讓填凈利潤(rùn)是多少,怎么填
甲公司為一家商業(yè)企業(yè),共有兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的門(mén)市部,預(yù)計(jì)本年稅前利潤(rùn)總額為190萬(wàn)元,且沒(méi)有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目。即稅前利潤(rùn)總額正好等于應(yīng)納稅所得額。而這兩個(gè)門(mén)市部稅前利潤(rùn)以及相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額都為95萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)均低于80人,資產(chǎn)總額均低于1000萬(wàn)元。要求:請(qǐng)對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
甲公司為一家商業(yè)企業(yè),共有兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的門(mén)市部,預(yù)計(jì)本年稅前利潤(rùn)總額為190萬(wàn)元,且沒(méi)有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目。即稅前利潤(rùn)總額正好等于應(yīng)納稅所得額。而這兩個(gè)門(mén)市部稅前利潤(rùn)以及相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額都為95萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)均低于80人,資產(chǎn)總額均低于1000萬(wàn)元。要求:請(qǐng)對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為一家商業(yè)企業(yè),共有兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的門(mén)市部,預(yù)計(jì)本年稅前利潤(rùn)總額為190萬(wàn)元,且沒(méi)有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目。即稅前利潤(rùn)總額正好等于應(yīng)納稅所得額。而這兩個(gè)門(mén)市部稅前利潤(rùn)以及相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額都為95萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)均低于80人,資產(chǎn)總額均低于1000萬(wàn)元。 要求:請(qǐng)對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
老師,個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)稅嗎??
樸 老師6月份購(gòu)入固定資產(chǎn),沒(méi)有折舊,7月份開(kāi)始折舊 現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,再填寫(xiě)一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無(wú)票的可以公對(duì)公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購(gòu)置單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購(gòu)買(mǎi)了100萬(wàn)固定資產(chǎn),獲得增值稅專(zhuān)票。增值稅上,進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理?
跟這個(gè)客戶對(duì)賬,說(shuō)我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對(duì)的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開(kāi)發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來(lái)了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫(xiě)是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫(kù)之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
是要調(diào)整后對(duì)吧,調(diào)整后大概20萬(wàn),稅率按多少減免呢
您好,是的,您的理解非常正確。根據(jù)您的描述,免稅金額是應(yīng)納稅所得額乘以0.2
平時(shí)一般人的賬沒(méi)怎么做過(guò),小微企業(yè)優(yōu)惠政策適用于符合條件的小規(guī)模和一般人對(duì)吧? 增值稅10萬(wàn)以內(nèi)減免 企業(yè)所得稅100萬(wàn)以內(nèi)5%,100-300\' 10%,300以上25正常繳納,是這樣嗎
您好,您的理解非常正確。小微企業(yè)是企業(yè)所得稅概念,與是否一般納稅人無(wú)關(guān)。