你好 計入借長期待攤費用-裝修費貸銀行存款 。 到時裝修完畢后的次月開始分攤 借管理費用-裝修費 貸長期待攤費用-裝修費。
老師,請教一個問題,就是我們公司經(jīng)營范圍包括制冷設備銷售,租賃,安裝,現(xiàn)在呢我們租賃了一個空調(diào)設備給別的企業(yè),時間從6.15-10.14,這個設備是我們16年的時候購買的,當時應該是作為庫存商品入賬的,目前庫存上也沒有這個設備,現(xiàn)在這個賬怎么做呢?
老師我公司租了一棟樓,自己裝修的,30萬,包括空調(diào),衛(wèi)生間購買的東西,等等一切30萬。我需要怎么做賬了?
老師你好 我們有4個股東現(xiàn)在合伙一起開了2家公司,都是制造業(yè)的,他們的投資款都存到A公司了,現(xiàn)在B公司需要支出,然后他們沒有存投資款到B公司,直接從A公司轉錢到B公司,(A公司是做建筑模板,用單板來加工,B公司是購進原木生產(chǎn)單板)老板們給我這樣做賬,借:銀行存款 30萬 貸:預付賬款-單板款30萬(預付B公司) 以后B公司開支就拿這30萬開支,等到A公司生產(chǎn)了就跟B公司提貨單板,這樣子做對嗎
老師我們公司前期的正品還沒出來,現(xiàn)在就是自己買了一些工具裝了一些試用裝,做市場的每天也領用,然后也會送給客戶體驗,現(xiàn)在就是另外裝了一個示范包,做市場的需要購買了,收了一部分錢,但是這個就是一個做實驗的小工具加一些材料,前期買這些東西都入了銷售費用了,現(xiàn)在收了這一小部分的錢我要怎么做賬務處理
老師我們公司是2個老板合伙開的,各占50%,前期投入自己費用都是兩個老板分開購入的一些辦公家具及裝修,辦公費用,工資等,都是沒有通過公司賬戶的,各花費了8萬,怎么做賬,
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
我計入銀行存款的話沒有,銀行流水。之前公司沒有成立都是老板私人給的錢。
你好 你們支付了嗎 ? 這個錢是老板私人給的就做 借長期待攤費用-裝修費貸其他應付款-老板。 到時裝修完畢后的次月開始分攤 借管理費用-裝修費 貸長期待攤費用-裝修費。
目前已經(jīng)裝好了,現(xiàn)在就是入賬。那這個其他應付款就是一直掛在賬上了?
你好 到時你有錢還給老板在沖科目 。現(xiàn)在沒有還就繼續(xù)掛著。
好的,其實也都是他自己的錢。那就一直掛著。。還有就是老板讓弄實收資本的時候寫個300萬。以現(xiàn)金入賬?其實賬里沒有。他說他好弄項目用。我應該怎么處理
你好 你最好是實際收到了多少就做多少實收資本 。 別到時稅務局或則工商局不認可。 要你們出具驗資報告。 你們無法提供會有風險的。
好的,謝謝老師。
沒事 希望能幫到你