你好,是的,這種情況是按2700的金額入賬計入管理費用——辦公費核算
我方采購金額336.6元,供應商給我們開的增值稅專用發(fā)票的開票金額是370元,多開了33.4元,該怎么入賬呢,關(guān)鍵是認證的時候只能按370認證,可是實際采購的就是336.6元???
老師好,購買辦公用品,發(fā)票金額2743元,實際付款金額是2700元,就按2700元做費用可以吧,多的43元是多開的費用
在拼多多多家購買辦公用品,金額都是十幾元,二十幾元的。但是累計超過500元。無票。只有自己付款的截圖。能報銷嗎?記入管理費用,匯算清繳不需要調(diào)增加吧?
您好!請問實際付給供應商的金額比發(fā)票金額少幾毛錢可以?比如開票金額是1萬元,但實際產(chǎn)生的費用是9999.8元,這種情況還需要對方重開發(fā)票?
商場給客戶發(fā)了300元優(yōu)惠卷。客戶來我店里買了3000元商品。卷后實際付款2700元。我收到優(yōu)惠卷后交給商場可以換回200元現(xiàn)金。剩余那100元作為優(yōu)惠卷的費用 做內(nèi)賬。不涉及發(fā)票。分錄怎么做
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時性差異,但不確認遞延所得稅費用,也不影響應交所得稅。而研發(fā)支出中的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,不缺人遞延所得稅費用,但是會影響到應交所得稅。這樣理解對么
老師,研究支出的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,但會影響所得稅費用么,那它確認遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽,那他倆會帶來的影響僅僅是暫時性差異么?如果此題讓求所得稅費用和遞延所得稅,他倆會影響到么
個體戶享受兩個附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時候,有誰在上,誰在下的要求嗎?貼上的時候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了