你好 你沒有抵扣所得稅的沒事
一般納稅人購(gòu)進(jìn)材料只有單據(jù),不要發(fā)票,在稅務(wù)上容易引起稽查嗎?
外賬上的現(xiàn)金有250多萬(wàn),可能 由于貸款時(shí)的取現(xiàn),這樣的現(xiàn)金余額容易 引起稅務(wù)稽查嗎?一般是不是對(duì)公司留 有多少現(xiàn)金有具體的要求?還是沒要求不影響
老師一般納稅人建筑公司,開工程票是3個(gè)的簡(jiǎn)易計(jì)稅,只有建筑勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)票才能申報(bào)差額征稅嗎?購(gòu)入材料可以嗎
老師,我們是一般納稅人,批發(fā)零售建筑材料的,這次引起稅務(wù)稽查了,說(shuō)我們過(guò)完年,只有進(jìn)來(lái)的,沒有銷出去的,這個(gè)情況我們有什么要注意的?對(duì)我們會(huì)有哪些處罰呀?
老師您好,我是會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員,比如公司是一般納稅人,我看公司財(cái)務(wù)做賬怎么都只有發(fā)票沒有附清單和相關(guān)原始單據(jù),這樣會(huì)不會(huì)以后被稅務(wù)查到要罰款,我感覺這個(gè)財(cái)務(wù)挺不專業(yè)的,而且公司是引進(jìn)投資人,以后投資人查到會(huì)不會(huì)不明不白的,會(huì)引起什么法律問題
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個(gè)問題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報(bào)關(guān)忘記在8月份開了,再9月份開還能在9月份申報(bào)退稅
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對(duì)嗎?為什么我的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上,隔著362.48這筆金額,利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對(duì)應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對(duì)應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒有問題 2:總包會(huì)計(jì)說(shuō),讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬(wàn)算的話,就少6萬(wàn)塊錢,我沒懂什么意思
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬(wàn),收到300萬(wàn),能不能今年就開200萬(wàn)出去,100萬(wàn),2026年再開
注銷外管證顯示個(gè)人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對(duì)方說(shuō)只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來(lái),說(shuō)按季度開票,他們按季度申報(bào),對(duì)于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
怎么沒有抵扣所得稅呢,材料多了,成本多了,所得稅肯定少了啊
匯算清繳調(diào)增不就可以了 你要抵扣了就有風(fēng)險(xiǎn)