你好 是的。 餐飲服務(wù)和住宿服務(wù)是免增值稅的 。 比如你們承接比如關(guān)于快餐服務(wù)、小吃服務(wù)、中餐服務(wù)這些都是免增值稅的

請問老師們,是這樣的,請問不是疫情期間的時候,對于餐飲服務(wù)公司承接什么樣的學(xué)校的食堂免增值稅呢?
我們是一家小規(guī)模餐飲服務(wù)管理公司,承包了初高中學(xué)校食堂,請問是否免征增值稅、企業(yè)所得稅?如果免征,怎么申報納稅?每個月的營業(yè)額已經(jīng)超10萬。
老師請問公司通過招投標(biāo)承包學(xué)校食堂,那開票給學(xué)校的餐飲服務(wù)是免增值稅的嗎,這個需要備案嗎
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個業(yè)務(wù)。已經(jīng)升級為一般納稅人了?,F(xiàn)在老板說可不可以調(diào)回小規(guī)模呢? 還有一個就是,500萬這個年收入,指的是開票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開發(fā)票的收入)? 因為我家現(xiàn)在開票已經(jīng)達(dá)不到500萬了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務(wù)收入,比如學(xué)校食堂,不用開票,但每個月給我們對公打錢。
我公司是餐飲公司一般納稅人,由于都是承包學(xué)校增值稅屬于免稅!我公司像其他餐飲公司學(xué)習(xí)技術(shù),每個月需要支付費(fèi)用!這一塊他們給我們開的是技術(shù)服務(wù)費(fèi),或者技術(shù)咨詢費(fèi),請問一下這樣可以嗎?如果可以的話,這個合同該如何出具?才能有效
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費(fèi)實操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
您好,老師,我想問的:在不是疫情期間時,承接學(xué)校的食堂的餐飲服務(wù)收入免征增值稅,是不是承接任意什么學(xué)校都是這樣嗎?
你好 是的。 不管學(xué)校是什么情況。 就看業(yè)務(wù)來判斷是否免增值稅。 只要是餐飲服務(wù)就免增值稅的。 3-12月期間。
3-12月指的是哪一年
你好2020年 今年的3-12月里面。
我們2019年11-12月承接的一個南京師范大學(xué)附屬實驗學(xué)校的食堂,這部分餐飲服務(wù)收入是不是免征增值稅
麻煩老師了
你好 你要是從2020.1月開始的話 提供餐飲服務(wù)才可以免增值稅的 。 如果是11-12月 去年的餐飲服務(wù)就不能免的 還是按3%開票的。 你要看具體時間。
老師你看這個,說的不就是免征增值稅了啊?
這個說的是列入招生計劃提供學(xué)歷學(xué)校的餐飲服務(wù)收入免征增值稅,這個是不是就說明我們提供給這個學(xué)校的餐飲服務(wù)收入就是免征增值稅的
你好 是的 就是免增值稅的。 餐飲服務(wù) 你們提供出去 取得的收入就是免增值稅的。
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你