你好 是的。 餐飲服務(wù)和住宿服務(wù)是免增值稅的 。 比如你們承接比如關(guān)于快餐服務(wù)、小吃服務(wù)、中餐服務(wù)這些都是免增值稅的
請(qǐng)問(wèn)老師們,是這樣的,請(qǐng)問(wèn)不是疫情期間的時(shí)候,對(duì)于餐飲服務(wù)公司承接什么樣的學(xué)校的食堂免增值稅呢?
我們是一家小規(guī)模餐飲服務(wù)管理公司,承包了初高中學(xué)校食堂,請(qǐng)問(wèn)是否免征增值稅、企業(yè)所得稅?如果免征,怎么申報(bào)納稅?每個(gè)月的營(yíng)業(yè)額已經(jīng)超10萬(wàn)。
老師請(qǐng)問(wèn)公司通過(guò)招投標(biāo)承包學(xué)校食堂,那開(kāi)票給學(xué)校的餐飲服務(wù)是免增值稅的嗎,這個(gè)需要備案嗎
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個(gè)業(yè)務(wù)。已經(jīng)升級(jí)為一般納稅人了?,F(xiàn)在老板說(shuō)可不可以調(diào)回小規(guī)模呢? 還有一個(gè)就是,500萬(wàn)這個(gè)年收入,指的是開(kāi)票出去的銷(xiāo)售收入,還是包括免稅收入(不用開(kāi)發(fā)票的收入)? 因?yàn)槲壹椰F(xiàn)在開(kāi)票已經(jīng)達(dá)不到500萬(wàn)了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務(wù)收入,比如學(xué)校食堂,不用開(kāi)票,但每個(gè)月給我們對(duì)公打錢(qián)。
我公司是餐飲公司一般納稅人,由于都是承包學(xué)校增值稅屬于免稅!我公司像其他餐飲公司學(xué)習(xí)技術(shù),每個(gè)月需要支付費(fèi)用!這一塊他們給我們開(kāi)的是技術(shù)服務(wù)費(fèi),或者技術(shù)咨詢費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下這樣可以嗎?如果可以的話,這個(gè)合同該如何出具?才能有效
老師:我們?cè)谶\(yùn)滿滿平臺(tái)叫的車(chē) ,要是開(kāi)票的話需要加9個(gè)點(diǎn)。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢一個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)題嗎?新注冊(cè)的一家商貿(mào)公司,自己買(mǎi)原材料到另外的公司去加工,那我的這個(gè)商貿(mào)公司可以開(kāi)產(chǎn)成品的銷(xiāo)項(xiàng)票嗎?
老師,逆流發(fā)生減值的分錄是,借少數(shù)股東權(quán)益,貸少數(shù)股東損益么?他倆哪個(gè)借哪個(gè)貸呢
我公司1999年成立,對(duì)外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷(xiāo)了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個(gè)單位的會(huì)計(jì)時(shí),賬上就沒(méi)確認(rèn)過(guò)長(zhǎng)投,現(xiàn)在稅局說(shuō)看見(jiàn)我們申報(bào)了投資收益但是沒(méi)確認(rèn)長(zhǎng)投,要過(guò)來(lái)查賬,這種情況怎么解釋這個(gè)問(wèn)題??
老師問(wèn)一下小微企業(yè)是一年一評(píng)定嗎?評(píng)定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
您好,老師,我想問(wèn)的:在不是疫情期間時(shí),承接學(xué)校的食堂的餐飲服務(wù)收入免征增值稅,是不是承接任意什么學(xué)校都是這樣嗎?
你好 是的。 不管學(xué)校是什么情況。 就看業(yè)務(wù)來(lái)判斷是否免增值稅。 只要是餐飲服務(wù)就免增值稅的。 3-12月期間。
3-12月指的是哪一年
你好2020年 今年的3-12月里面。
我們2019年11-12月承接的一個(gè)南京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校的食堂,這部分餐飲服務(wù)收入是不是免征增值稅
麻煩老師了
你好 你要是從2020.1月開(kāi)始的話 提供餐飲服務(wù)才可以免增值稅的 。 如果是11-12月 去年的餐飲服務(wù)就不能免的 還是按3%開(kāi)票的。 你要看具體時(shí)間。
老師你看這個(gè),說(shuō)的不就是免征增值稅了???
這個(gè)說(shuō)的是列入招生計(jì)劃提供學(xué)歷學(xué)校的餐飲服務(wù)收入免征增值稅,這個(gè)是不是就說(shuō)明我們提供給這個(gè)學(xué)校的餐飲服務(wù)收入就是免征增值稅的
你好 是的 就是免增值稅的。 餐飲服務(wù) 你們提供出去 取得的收入就是免增值稅的。
好的,謝謝
沒(méi)事的 希望能幫到你