你好 是的。 餐飲服務和住宿服務是免增值稅的 。 比如你們承接比如關于快餐服務、小吃服務、中餐服務這些都是免增值稅的
請問老師們,是這樣的,請問不是疫情期間的時候,對于餐飲服務公司承接什么樣的學校的食堂免增值稅呢?
我們是一家小規(guī)模餐飲服務管理公司,承包了初高中學校食堂,請問是否免征增值稅、企業(yè)所得稅?如果免征,怎么申報納稅?每個月的營業(yè)額已經超10萬。
老師請問公司通過招投標承包學校食堂,那開票給學校的餐飲服務是免增值稅的嗎,這個需要備案嗎
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個業(yè)務。已經升級為一般納稅人了?,F(xiàn)在老板說可不可以調回小規(guī)模呢? 還有一個就是,500萬這個年收入,指的是開票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開發(fā)票的收入)? 因為我家現(xiàn)在開票已經達不到500萬了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務收入,比如學校食堂,不用開票,但每個月給我們對公打錢。
我公司是餐飲公司一般納稅人,由于都是承包學校增值稅屬于免稅!我公司像其他餐飲公司學習技術,每個月需要支付費用!這一塊他們給我們開的是技術服務費,或者技術咨詢費,請問一下這樣可以嗎?如果可以的話,這個合同該如何出具?才能有效
老師,我公司是勞動密集型企業(yè),一線員工工資入主營業(yè)務成本了,那給一線員工的獎金,福利計入哪個科目
我公司為小規(guī)模納稅人,是農業(yè)養(yǎng)殖業(yè),專門養(yǎng)殖南美對蝦進行銷售,現(xiàn)有一個收貨商想要通過對公賬戶轉賬并開具發(fā)票,那我司會需要繳納哪些稅費?具體的稅費標準又是什么?
老師,導游代收代付這個服務費如果超過500,是不是就要申報個稅了
老師公司備注金轉到員工卡上,備注備用金可以嗎?有風險嗎
老師,請問我們公司生產鋼結構,我們生產完給人家安裝,然后還包括安裝鋼結構土建部分也是我們施工,這樣一起簽訂百分之9的工程合同可以嗎
我們單位是生產型企業(yè),8月的出口業(yè)務是出口原材料,增值稅申報已做進項稅額轉出,這個進項稅額轉出的會計分錄怎么做?借方是主營業(yè)務成本還是原材料?
請問老師電子稅務局社保申報進不去是啥情況(進入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費發(fā)票,工人開成拆除人工費了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進來的錢和微信轉出去,都用其他貨幣資金科目是吧
您好,老師,我想問的:在不是疫情期間時,承接學校的食堂的餐飲服務收入免征增值稅,是不是承接任意什么學校都是這樣嗎?
你好 是的。 不管學校是什么情況。 就看業(yè)務來判斷是否免增值稅。 只要是餐飲服務就免增值稅的。 3-12月期間。
3-12月指的是哪一年
你好2020年 今年的3-12月里面。
我們2019年11-12月承接的一個南京師范大學附屬實驗學校的食堂,這部分餐飲服務收入是不是免征增值稅
麻煩老師了
你好 你要是從2020.1月開始的話 提供餐飲服務才可以免增值稅的 。 如果是11-12月 去年的餐飲服務就不能免的 還是按3%開票的。 你要看具體時間。
老師你看這個,說的不就是免征增值稅了?。?
這個說的是列入招生計劃提供學歷學校的餐飲服務收入免征增值稅,這個是不是就說明我們提供給這個學校的餐飲服務收入就是免征增值稅的
你好 是的 就是免增值稅的。 餐飲服務 你們提供出去 取得的收入就是免增值稅的。
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你