應該是貸方余額的嗎
老師, 咨詢一下公司一直是做的手工帳 去年四五月才開始做的電子帳 然后錄期初余額的時候有一個已交稅金有余額,建賬后沒有用這個科目記應交未交的增值稅了 那這個科目是不是沒有辦法調(diào)整了呀 一直掛在這了
我們接手以前會計的賬務,發(fā)現(xiàn)有的稅金沒有交,或者賬掛錯了,新建一個帳套后,科目余額表里,財務總監(jiān)直接把應交稅金科目錄在未分配利潤里,這樣做法對嗎?我只是見過把損益類科目調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目的
麻煩請問一下 我2020年12月份新接了一個帳 然后我發(fā)現(xiàn) 在應交稅金科目下有個增值稅進項科目有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 借方470 然后我問了一下之前的會計 她說是19年購買金稅盤然后記在這個科目上了 那請問老師 這種情況的話 我在2020年12月份該怎么調(diào)這筆賬啊 分錄怎么做
請問老師,我接手的一個帳套,進項稅額一直有10幾萬的余額,我查了一下前期的帳,無從查起,因為之前的會計年末從來不結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅的所有科目,導致所有科目都是一堆的金額,我接手后,按各科目的余額轉(zhuǎn)完,進項有10余萬的余額,但申報表上又沒有留抵額,這個10幾萬要怎么從帳上調(diào)整掉?
老師你好 接手了一家小公司 對方只給了上個季度的資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對方 他說上個財務也是給外面做的 那個財務也沒有要這些資料 直接把數(shù)據(jù)疊加上去做的 然后上上個財務公司不做的時候也沒有給這些報表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦?我要建立帳簿錄入期初數(shù)據(jù)的話是不是沒辦法錄入?怎么辦呢
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本