這個做的這個所得稅和你算企業(yè)所得稅沒有關(guān)系這個,你這個做所得稅費用這個是損益科目,
工程公司外出勞務(wù)預(yù)繳的個稅所得稅是屬公司支付的,做賬計提時入 借:所得稅—個人所得稅 貸:應(yīng)交稅金—個人所得稅 交稅時 借:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸:現(xiàn)金 那請問在年底做匯算清繳時,這個所得稅與我們平時交的所得稅有沒有聯(lián)系的,屬不屬于預(yù)繳的所得稅部分?我見19年的匯算清繳里的預(yù)繳所得稅是不包含這筆數(shù)的,那最終這個預(yù)繳的個人所得稅是不是計入了費用類?
公司繳納外經(jīng)證的預(yù)繳稅款,有一個經(jīng)營所得個人所得稅繳納,這個怎么計提呢,之前工資所得是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 現(xiàn)在經(jīng)營所得如何計提呢? 另外想知道經(jīng)營所得個人所得稅是怎么計算的
老師,建筑行業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅和個人所得稅,在繳納時做借 應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 現(xiàn)金 因為我的習慣是每次分錄涉及計提的就直接計提了,那么這兩個分錄的計提分錄是不是 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅?? 個人所得稅的分錄怎么計提??
1.預(yù)繳企業(yè)所得稅費時是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅費 貸-庫存現(xiàn)金,但是每個季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個企業(yè)所得稅需不需要計提。2.公司到年底匯算清繳需要補繳企業(yè)所得稅(扣除已交的企業(yè)所得還需要補繳)這個分錄怎么做呀
做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn),2022年1月份計提了21年四季度的所得稅費,做的分錄是,借,所得稅費用,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)該企業(yè)所得稅,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款2022年全年沒有交所得稅?做匯算清繳的時候,凈利潤寫哪個數(shù)?計提的21年4季度的所得稅用把 減嗎?
香港公戶轉(zhuǎn)大額居間費到香港個人私戶,如何規(guī)劃稅務(wù),謝謝
老師您好,企業(yè)之間借款合同需要交印花稅嗎?還有增值稅納稅義務(wù)是什么時候?是收到利息再產(chǎn)生嗎還是
老師,那個個體戶稅務(wù)注銷清算申報預(yù)檢時提示有個人所得稅未申報,但是我查了一下往期都報了啊,會不會是我現(xiàn)在注銷還得申報第三季度的所得?
公司安排有殘疾人就業(yè),企業(yè)享受哪些優(yōu)惠政策?
我們公司是跨境電商公司,銀行對賬單有美元和人民幣的,請問每個月,美元賬戶和人民幣賬戶都要錄嗎
老師,一般納稅人,老板讓統(tǒng)計下每個月進項發(fā)票不含稅專票金額,稅額,普通發(fā)票總額,怎么快速統(tǒng)計啊,這個進項專票金額,得看當月認證了多少,從賬套看還是電子稅務(wù)局看比較方便
零稅率備案時怎么看自己公司是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)還是其他企業(yè),我們是提供的服務(wù)對國外的公司,我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有生產(chǎn)
我公司是知識服務(wù)類型,對方因為沒有自己公司,請一個工程安裝公司開了一個服務(wù)費發(fā)票給我們,他是自己的服務(wù)費,這樣的公司抬頭能接受嗎?
老師第一問投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)不是8-1=7萬嗎?圈一分錄老師看下哈
老師您好,請問下怎么根據(jù)復(fù)利現(xiàn)值求預(yù)付年金現(xiàn)值?
好的,我明天了,謝謝!
明白了,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了