這個做的這個所得稅和你算企業(yè)所得稅沒有關系這個,你這個做所得稅費用這個是損益科目,

工程公司外出勞務預繳的個稅所得稅是屬公司支付的,做賬計提時入 借:所得稅—個人所得稅 貸:應交稅金—個人所得稅 交稅時 借:應交稅費—個人所得稅 貸:現(xiàn)金 那請問在年底做匯算清繳時,這個所得稅與我們平時交的所得稅有沒有聯(lián)系的,屬不屬于預繳的所得稅部分?我見19年的匯算清繳里的預繳所得稅是不包含這筆數(shù)的,那最終這個預繳的個人所得稅是不是計入了費用類?
公司繳納外經(jīng)證的預繳稅款,有一個經(jīng)營所得個人所得稅繳納,這個怎么計提呢,之前工資所得是 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費應交所得稅 現(xiàn)在經(jīng)營所得如何計提呢? 另外想知道經(jīng)營所得個人所得稅是怎么計算的
老師,建筑行業(yè),異地預繳的企業(yè)所得稅和個人所得稅,在繳納時做借 應交稅費_應交個人所得稅 貸 現(xiàn)金 借 應交稅費-應交所得稅 貸 現(xiàn)金 因為我的習慣是每次分錄涉及計提的就直接計提了,那么這兩個分錄的計提分錄是不是 借 所得稅費用 貸 應交稅費_企業(yè)所得稅?? 個人所得稅的分錄怎么計提??
1.預繳企業(yè)所得稅費時是借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅費 貸-庫存現(xiàn)金,但是每個季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個企業(yè)所得稅需不需要計提。2.公司到年底匯算清繳需要補繳企業(yè)所得稅(扣除已交的企業(yè)所得還需要補繳)這個分錄怎么做呀
做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn),2022年1月份計提了21年四季度的所得稅費,做的分錄是,借,所得稅費用,貸,應交稅費~應該企業(yè)所得稅,借,應交稅費~應交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款2022年全年沒有交所得稅?做匯算清繳的時候,凈利潤寫哪個數(shù)?計提的21年4季度的所得稅用把 減嗎?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務業(yè)務,您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務提供商的)來充當海關用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關稅領土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
好的,我明天了,謝謝!
明白了,謝謝
好的,我先回復別的學員了