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你好老師,房地產開發(fā)企業(yè),去年售樓部裝修開始使用,忘交房產稅了,,現(xiàn)在稅局提醒補交稅款,產生有滯納金,交稅的時候,提供建筑面積錯了,已交過款,并且開出完稅憑證了,現(xiàn)在可以讓稅局重新修改面積,把多交的稅款可以申請退稅嗎?或者留抵下季度的房產稅?

2020-09-18 12:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-18 13:22

同學你好 可以退稅也可以留抵下季度

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同學你好 可以退稅也可以留抵下季度
2020-09-18
你好,同學。 是的,你這只需要報驗地更改就可以了的。
2020-09-22
你好,同學。 你現(xiàn)在達到自用狀態(tài) 就轉無形資產和固定資產了。不是必須等到證下來的。 直接是按你銷售面積的土地去扣除,填寫扣除附表申報集控室。 是按可售面積分攤 處理。
2021-05-18
他這里算的是應交增值稅,應交增值稅就是指沒有考慮預繳之前的那個金額。
2022-05-09
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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