你好,高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠主要有三點(diǎn), 第一是所得稅率zhi優(yōu)惠,一般企業(yè)是25%的稅率,而高新企業(yè)可享15%的優(yōu)惠所dao得稅率; 第二是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅。一個納稅年度內(nèi),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 第三是研發(fā)費(fèi)用加計扣除。企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用的50%加計扣除,形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。
老師,請問一下高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎?
老師,高新技術(shù)企業(yè)有什么稅收優(yōu)惠
老師問一下,今年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有什么稅收優(yōu)惠
老師,問一下現(xiàn)在山東省高新技術(shù)企業(yè)有什么稅收優(yōu)惠呢
老師,請問一下生產(chǎn)性高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠有哪些
老師,我們是零食家電行業(yè),公司有一般納稅人8家 ,還有一些門店小規(guī)模,以前都是代賬做的,現(xiàn)在要接回來,老板要我先看下代賬申報資料和報表,要我提一些建議,怎么規(guī)避風(fēng)險這些
請問新開公司沒有實(shí)繳出資,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平賬
我公司以前處以停工狀態(tài),現(xiàn)在生產(chǎn)前需要維修,維修用的出庫材料計入制造費(fèi)用的話當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)的話,月末的資產(chǎn)負(fù)債表不平
銀行手續(xù)費(fèi)一年去開一次票,開專票怎么做賬,銀行手續(xù)費(fèi)是不是6個點(diǎn)呀,假設(shè)我的手續(xù)費(fèi)是一年10600元,那么這個是不是開專票給我就是不含稅金額10600/1.06=10000元呀,然后進(jìn)項稅就是10000*0.06=600元呀,那么這個時候怎么做賬呢,因?yàn)槠綍r12個月的手續(xù)費(fèi),因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制,平時已經(jīng)做賬了,年底開回來的專票,專票上金額是10600元,但是因?yàn)槠綍r已經(jīng)把10000元(財務(wù)費(fèi)用累計做完了),這個時候年底是不是只要做一個借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額600,貸什么呢,還是說先沖減費(fèi)用 借 財務(wù)費(fèi)用 10000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額600 貸財務(wù)費(fèi)用10600呀,應(yīng)該怎么做賬呢,票是怎么開來的,平時我們做費(fèi)用的銀行手續(xù)費(fèi)是含稅的吧
老師,以前企業(yè)是一般納稅人時進(jìn)的原材料稻殼已經(jīng)風(fēng)化腐蝕,現(xiàn)在是小規(guī)模,如果現(xiàn)在做損失那當(dāng)時的進(jìn)行稅還用處理嗎,還是就按賬面價值做損失就行
老師好,請問門診對外開給患者的電子普票如何開具?
老師,發(fā)票增額可不可以不上傳合同,對方公司不愿意確認(rèn)合同
公司賣了電纜加上運(yùn)費(fèi)3萬,運(yùn)費(fèi)和電纜可以分開開票嗎?
老師 公司想從外面租賃打印機(jī)一年 需要簽合同嗎
請問財務(wù)人員交接,包含哪些內(nèi)容?