你好 可以根據發(fā)票來確認收入的
我們單位銷售貨物,但是這個月我們給對方只開具了部分發(fā)票,怎么做賬,
我們公司銷售員給某部門銷售貨物,這個部門只能接受服務費的發(fā)票,我們開服務費實際銷售的是貨物,開貨物人家對方不給結算,銷售員問我怎么辦,愁死我了,請老師指點一下
您好!銷售方3月份開給我們的貨物我們還沒認證,但在5月份和8月份我們退回了一點貨物,銷售方分別開具兩份紅字發(fā)票,像這種情況要怎么認證?
老師,我公司上個月銷售一批貨物并開具增值稅專用發(fā)票,在這個月對方全部退貨,并給我們開具了一張發(fā)票,我這邊應該怎么做賬呢
老師,我公司上個月銷售一批貨物并開具增值稅專用發(fā)票,在這個月對方全部退貨,并給我們開具了一張發(fā)票,我這邊應該怎么做賬呢
增值稅分錄多計提0.01怎么做分錄調平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運輸公司發(fā)票怎么開具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內公司?,F(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
那沒有開具發(fā)票的那部分金額做到什么科目啊,我們已經收到錢了,銀行存款已經增加了,那貸方計入什么科目
借銀行存款貸預收賬款。
那我們購進貨物,對方也是只給我們開具了部分發(fā)票,貨物我們已全部收到,怎么入庫啊,入庫只入有發(fā)票的那部分的話,貨物已全部銷售完了,那出庫比入庫大,怎么做賬啊
借庫存商品進項貸銀行存款。 庫存商品,按你到的全部做。 做無票收入,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,不管開沒開發(fā)票,只要銷售了你就做收入,為了和你的庫存一致。
那沒收到票的商品也入庫的話,我的進項稅額是按收到票的進項記了吧,沒票的不記進項只入庫存商品嗎
你好是的,是這么做的。
沒開票的那部分過幾天我又收到票了在怎么做賬啊
上面的分錄不變金額是負數(shù),借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品進項貸應付賬款。
哦,那就是以前入庫的庫存商品紅沖了,在正常做一筆入庫就行了吧。那收入也是這個道理吧,我們沒開發(fā)票的那部分也都做了收入,等給對方開了發(fā)票了在紅沖收入,在做一筆正常收入的分錄嗎,那這樣做的話,我怎么知道對方還欠我們多少發(fā)票了,我們還欠對方多少發(fā)票了
你好是的,是一樣的。
自己找筆記記下來就可以。
那到了月底報稅的時候進項是根據發(fā)票勾選系統(tǒng)勾選了的金額報了,那銷項稅怎么報啊,是按實際銷售金額報還是按實際開出的發(fā)票金額報了
按你帳上做的收入來申報。
哦,那就是按實際收入金額報了吧
你好是的,無票收入也得申報。
知道了,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。