你好 增值稅稅負=(銷項-進項)/不含稅收入 你可以根據(jù)這個公式計算 (收入—成本—費用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負率 收入—成本—費用=收入*所得稅稅負率/所得稅稅率 成本=收入—費用—收入*所得稅稅負率/所得稅稅率

如何根據(jù)已知收入,增值稅稅負,企業(yè)所得稅稅負,倒推需要提供的進項發(fā)票,成本?
老師你好,知道了企業(yè)所得稅的稅負,知道了不含稅收入,如何倒推出需要的成本費用呢
老師,企業(yè)所得稅怎么倒推算,就是說知道利潤,怎么推出需要成本?比如收入41萬,利潤40萬,想控制稅負0.15個點
小規(guī)模 律師事務(wù)所行業(yè)的稅負率是多少 已知稅負假如按照5% 倒退費用 公式是費用=收入-成本-應(yīng)交企業(yè)所得稅/所得稅率嗎
實際工作中用考慮行業(yè)的稅負率么?可以根據(jù)稅負率倒推進項稅去勾選認證么?還是本月收到進項票,本月全部認證做抵扣,如果進項大于銷項做留抵稅額?如果本月收到的進項票沒有認證,款已付,需要做賬么?如果款沒付需要做賬么?
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?
開的運輸票出去,然后代發(fā)工資,別的家公司申報個稅,這部分怎么作為本公司的成本
請問對方是個人,買貨對公打給個人,可以嗎?對方開不了票,我入賬,賣貨后,明年匯算清繳挑出來繳納所得稅,可以嗎
所得稅稅率是用25%計算嗎?小微企業(yè)不是有優(yōu)惠政策:利潤總額100萬以內(nèi)的按5%;100萬-300萬以內(nèi)按10%嗎?這點有點暈了,倒推成本時企業(yè)所得稅到底是用25%還是5%還是10%???如果利潤總額在100萬以內(nèi)是不是可以直接選用企業(yè)所得稅稅率5%?
您好, 企業(yè)所得稅如果您符合小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額,也就是實際利潤不超過100萬的,實際相當(dāng)于按5%繳納,您計算時可以直接用5%來計算,
倒推成本時也直接用5%來計算嗎?
您好, 如果您符合小微企業(yè)的規(guī)定,可以直接用這個稅率推,