同學(xué)你好 就是讓你更新成最新的編碼
老師好,新手咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題。昨天新買(mǎi)的稅盤(pán),下午四點(diǎn)安裝調(diào)試好后打印成功。然后稅盤(pán)插在電腦里沒(méi)有摘下。晚上九點(diǎn)左右,發(fā)票打印時(shí)點(diǎn)擊打印,稅單編號(hào)正確,內(nèi)容也確定無(wú)誤,但是打印出的內(nèi)容卻是之前的,成了廢票。并且有時(shí)點(diǎn)擊不打印,或者出現(xiàn)打印錯(cuò)誤,好像是有提示是說(shuō)“離線(xiàn)發(fā)票打印超限”什么的。關(guān)閉開(kāi)票軟件重新登錄,但沒(méi)有拔出稅盤(pán),結(jié)果還是出現(xiàn)之前的問(wèn)題,連續(xù)出現(xiàn)三四張廢票。請(qǐng)問(wèn)老師這是什么情況?
開(kāi)票軟件提示稅收分類(lèi)編碼更新成功,及時(shí)更新啥意思
公司注冊(cè)成立日期是15年11月11日,當(dāng)時(shí)未辦理稅務(wù)因?yàn)椴挥瞄_(kāi)票,只是用公司名字,17年的時(shí)候在社保開(kāi)了戶(hù)給3名員工交了社保人員有增減社保交到現(xiàn)在,18年11月作稅務(wù)登記,19年10月變更名稱(chēng),20年11月交社保(稅務(wù)征收)提示稅務(wù)和社保名稱(chēng)不一致要求更改,20年12月找回賬戶(hù)密碼更改稅務(wù)登記上的新名字,21年1月登錄提示待辦事項(xiàng)附加稅和印花稅申報(bào)然后去查詢(xún)了稅種認(rèn)定信息,現(xiàn)在要怎么處理 這是查詢(xún)的逾期
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請(qǐng)及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂螅瑘?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
資料二:2021年11月11日,向丙公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品1800件,每件售價(jià)3萬(wàn)元,每件成本2萬(wàn)元。當(dāng)日收到丙公司支付的全部貨款,并開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司銷(xiāo)售該商品的同時(shí),約定該產(chǎn)品在3個(gè)月內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,可以將其退回。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),甲公司預(yù)計(jì)其退貨率為15%。2021年12月31日,該商品尚未發(fā)生退回;甲公司根據(jù)對(duì)丙公司使用情況的回訪(fǎng),以及產(chǎn)品質(zhì)量抽樣,重新估計(jì)其退貨率為10%。 根據(jù)資料二,判斷甲公司2021年11月11日應(yīng)確認(rèn)收入的金額,并編制相關(guān)分錄;編制甲公司2021年12月31日對(duì)退貨率調(diào)整的分錄,計(jì)算2021年該銷(xiāo)售應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅并編制會(huì)計(jì)分錄。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示看,注:考慮增值稅)
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒(méi)開(kāi)票也還沒(méi)收錢(qián),8月份的折舊還照常計(jì)提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個(gè)損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤(rùn)里面?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢(xún)下:采購(gòu)合同,印花稅已經(jīng)申報(bào)、扣繳過(guò)了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對(duì)方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。開(kāi)到我們公司來(lái),我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號(hào)嗎?
老師:公司的法人兼大股。可以再以個(gè)人的名義去稅務(wù)局代開(kāi)經(jīng)營(yíng)性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒